你好 增值稅是? 3.5 所得稅是 1.5? 后二個(gè)是對的 不含稅?
老師好。當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入=增值稅稅負(fù)率,此當(dāng)中的 當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 是含稅還是不含稅?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動收益等! 這樣理解對嗎?
老師好,請問稅負(fù)率計(jì)算中的應(yīng)納增值稅除以當(dāng)期銷售收入是含稅收入還是不含稅收入
請問老師,我們的增稅稅稅負(fù)率=應(yīng)納增值稅/營業(yè)收入*100% 這個(gè)營業(yè)收入是含稅還是不含稅的
老師,請問有出口的企業(yè)增值稅稅負(fù)率是怎么算的?算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入包含出口銷售收入嗎?
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險(xiǎn)測評
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
我們平時(shí)控制在3左右,稅負(fù)率指的是不含稅銷售收入,我以前一直以為是含稅銷售收入
你好 收入是不含稅的