你好 按不含稅的銷售額
老師。稅負(fù)率就是各個稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率。應(yīng)納稅所得額/(不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100% 還是應(yīng)納稅額/(不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%,幫我看看分子上哪個正確
老師,請問下,稅負(fù)率等于應(yīng)交稅費(fèi)除以主營業(yè)務(wù)收入,這里面的主營業(yè)務(wù)收入是含稅的還是不含稅的呢?
請問老師,我們的增稅稅稅負(fù)率=應(yīng)納增值稅/營業(yè)收入*100% 這個營業(yè)收入是含稅還是不含稅的
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
那我們是化工行業(yè),稅負(fù)率是3.35%那12月份,應(yīng)該繳納的增值稅金額是不是=當(dāng)月不含稅銷售額300萬乘以3.35%去算?
用這個結(jié)果去衡量至少公司要交這么多稅金才比較合理?
你好,對的是的,是這么做的。
那每個月都這么比較么,如果低于這個稅金呢,會不會有風(fēng)險
你好低于太多的話有預(yù)警。
好的謝謝啦,我想請教下平時想增加自己的業(yè)務(wù)知識,又不知道怎么學(xué)習(xí),和積累快點(diǎn)
平時沒事可以看下學(xué)堂的課程 比如新政策出來了,學(xué)堂都有單獨(dú)的講解的 也可以看稅收籌劃的
我在想今年的年終獎的表格這個個稅我要怎么測算出來能和我說下么,就是1月份要算年終獎的個稅,但是1月份工資要到2月份報,我需要單獨(dú)先算出來年終獎的個稅多少錢這個怎么做
年終獎/12 找對應(yīng)的稅率 你有稅率表的嗎 之前按月申報算個稅的那個然后年終獎*稅率
我21年一月份是直接帶入到個稅系統(tǒng)算的,2022年1月我也想帶入到系統(tǒng)算不知道怎么弄,現(xiàn)在不是需要并入綜合所得申報了么,那么1月份的個稅是不是就特別多
你得看一下他的綜合所得是多少,全年的收入是多少,你可以這樣算,合并到綜合所得和單獨(dú)申報,哪一個交稅少按哪一個來。
不是的老師,到了2022年不是必須要并入綜合所得申報呢,不是需要和當(dāng)月工資一起申報呢
沒有的,這個政策將會延期。