你好,不是這樣的哈,是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷售項稅額, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸,應(yīng)應(yīng)交稅費應(yīng)繳交增值稅進項稅額。
每個月進項稅額都有留底,年底也有進項稅額留底,這個增值稅的明細科目月底怎么結(jié)轉(zhuǎn),年底又怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉
認證的進項稅,當(dāng)月沒有銷項,做了留底,這個我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
本月只有一筆增值稅進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做分錄?是借:應(yīng)交稅費-留抵稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額?
老師,有進項稅額留底,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
月底了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期留底稅額,也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅貸記應(yīng)交稅費未交增值稅應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額貸記應(yīng)交稅費留底稅額這樣做對嗎?
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?