你好,結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的。
老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額400,銷項(xiàng)稅額600,上月留底1000,月末做結(jié)轉(zhuǎn),借記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,600貸記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額400, 貸記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅200對吧
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額. 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 6月實(shí)際繳納稅額 1200 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 4000
本月銷項(xiàng)稅額1000 進(jìn)項(xiàng)稅額1200 留底200怎么做賬務(wù)處理?我做的對嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
公司月底有留底稅額 1. 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 10 2. 借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 10 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 4 3. 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6 是這樣嗎,年底也這樣操作嗎
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),形成留底稅額,需要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-留底稅額嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
我認(rèn)證發(fā)票做了分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
你好,這個分錄不對,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證。
又做了一個分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額借應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額,最后這個就是本期留底稅額。這樣對嗎?
沒有看懂你這個分錄,這個不對。
認(rèn)證發(fā)票,怎么做賬,分錄怎么寫?請老師寫下。我看下
認(rèn)證發(fā)票之后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
最后那兩個是留底的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
那待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額呢?
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
最后也是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅吧?
是是的,是這么做的。
那上期留底稅額也是需要結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里吧?
好,留底一般在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,上一個月的留底就不需要單獨(dú)做了。
借方?jīng)]有余額就需要做嗎?
進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額都需要做。
月底這樣做的,老師,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸記應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額
你好,第一個是需要繳納增值稅的。
然后第二個是你未交增值稅抵扣留底的。
這樣做是完全正確的吧?老師
好,你看一下是不是這個業(yè)務(wù),如果是的話可以的。