你看一下實(shí)際這個(gè)抵扣了嗎。
老師,請問金稅盤服務(wù)費(fèi)是不是可以全額減免,這個(gè)憑證咋做,附件應(yīng)該附啥,如果當(dāng)期沒有要交的稅金,應(yīng)該怎么處理這個(gè)余額?
老師,我們單位是一般納稅人,2016.2017.2018年這三年的稅控盤服務(wù)費(fèi)都直接做了管理費(fèi)用了,沒有做 借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸 管理費(fèi)用 現(xiàn)在我怎么調(diào)整呢?
老師,請問一下這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款如何調(diào)平呀??前會(huì)計(jì)做的。稅盤抵扣的,明明交錢了?,F(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)借方有金額
你好,老師,購買的稅控盤可以減免稅,我做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸;管理費(fèi)用 但是應(yīng)交稅費(fèi)-減免下面一直就有余額了,這個(gè)要怎么處理?
老師,咨詢一下,應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額,是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅,這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi),抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借:管理用紅字 那我這個(gè)減免稅不是一直在借方掛著了嗎
老師,193題。對照我的筆記,是筆記錯(cuò)了嘛
公司賬面汽車賣了,賬面怎么處理,稅款怎么申報(bào)計(jì)算
老師,請幫我看看邏輯對嗎?現(xiàn)在最大的困惑點(diǎn)是無票凈成本對嗎?
您好老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅如果中間有一次退稅出現(xiàn)問題,沒退稅成功,會(huì)對以后的退稅照成影響嗎?
老師,我們是建筑行業(yè),目前就1月開票一百一十多萬,五月開票二十萬,上半年開票比較少,進(jìn)項(xiàng)稅多,增值稅勾選一部分可以留抵嗎?還是說要按稅負(fù)率少交一點(diǎn)增值稅
稅務(wù)注銷了,還有工資沒發(fā),還能申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師好,請問這些題的答案是什么
你好,員工開公車出省,只報(bào)銷高速路費(fèi)記管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用可以嗎 報(bào)銷吃飯補(bǔ)助費(fèi)的時(shí)候,是把高速路費(fèi)和補(bǔ)助費(fèi)一起計(jì)入差旅費(fèi)的
公司和個(gè)人簽訂了合同,現(xiàn)在收到的發(fā)票是一家公司開的,個(gè)體工商戶的發(fā)票,和這個(gè)個(gè)人一致,可行嗎?
老師,其中一個(gè)工人在公司上班,有做工傷保險(xiǎn),因他個(gè)人原因(銀行卡不能用了),可以通過現(xiàn)金或微信發(fā)放工資?
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
小規(guī)模的
老師借方有余額,是不是沒抵扣
正好是這個(gè)余額嗎?如果是的話,很有可能你現(xiàn)在借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款
老師,現(xiàn)在能抵扣嗎?減免稅,已交稅金期末應(yīng)該有余額嗎?
你好,可以抵扣的小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),你再做做這一個(gè),他用不到三級科目的。