你好,是的沒錯(cuò), 是這樣的勞務(wù)派遣人員工資,需要通過應(yīng)付職工薪酬科 目核算的
勞務(wù)派遣人員的工資發(fā)放給勞務(wù)派遣公司不用通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?
老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣員工的工資(有發(fā)票過來)請(qǐng)問怎么做賬?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣員工的工資(有發(fā)票過來)請(qǐng)問怎么做賬?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
請(qǐng)教個(gè)問題,我們之前勞務(wù)派遣員工的工資是借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,沒有通過應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上級(jí)單位要求我們把今年的勞務(wù)派遣費(fèi)從應(yīng)付職工薪酬過一遍,借應(yīng)付職工薪酬,全年工資?社保,貸應(yīng)付職工薪酬,全年工資?社保,這樣調(diào)整可以嗎
老師您好,請(qǐng)問勞務(wù)派遣人員工資是否應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,我們勞務(wù)派遣工資由勞務(wù)派遣公司發(fā)放
老師,個(gè)人交到公司代交的怎么做賬?
我想問問。中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)計(jì)算題。有沒有具體步驟。比如我今天學(xué)存貨。好多格式。差不多一樣。只是帶數(shù)字進(jìn)去。
老師 公司被稽查了 有少報(bào)收入 是公司少給會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)了 會(huì)計(jì)要承擔(dān)什么責(zé)任
農(nóng)村專業(yè)合作社使用專項(xiàng)款購買固定資產(chǎn)需要提折舊嗎?折舊分錄怎么寫?
老師,2024年買的一家不在同市區(qū)的公司,變更了法人,股東,企業(yè)名稱,現(xiàn)新企業(yè)做年審,不涉及買之前的變更吧?只是做新公司名稱的年檢吧?
李先生每月稅后工資為16130元,年終獎(jiǎng)50000元(稅后)。李太太每年工資114000元(稅后),年終獎(jiǎng)為20000元(稅后)?,F(xiàn)居住的房子購買于2012年,現(xiàn)價(jià)750000元;代步轎車現(xiàn)價(jià)310000元;李先生在1年前以150000元購買了10000股A股,現(xiàn)在股票賬戶中的金額減少了20%;李太太了年前購買了90000元的某國債至今市值已增加了15%。現(xiàn)家庭有現(xiàn)金5500元,活期35000元,2年前購買的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1當(dāng)前居住的房子購買于2012年1月,至今房子市值已上漲了25%。采用商業(yè)貨款,首付3成,貨款利率為5.5%,貸款期限為10年,還款方式為等額本息,從購買當(dāng)月即開始還款。全家平均每年的日常生活支出為50400元;每月的醫(yī)療費(fèi)用是700元;每年的置裝費(fèi)用為4000元;每年的汽車費(fèi)月約為3000元;李先生加入了一個(gè)臺(tái)球俱樂部,每年的費(fèi)用為6000元;李太太報(bào)班學(xué)習(xí)亨飪,每年的學(xué)費(fèi)為4500元。除了房貸沒有其他貸款,夫婦除了五險(xiǎn)一金沒有其他商業(yè)保險(xiǎn),為兒子購買一份保額150000元少兒商業(yè)保險(xiǎn),每年保費(fèi)5400元能不能給出房貸那個(gè)數(shù)的具體計(jì)算步驟
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營超市裝修房屋材料費(fèi)裝修費(fèi)維修費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司收購農(nóng)產(chǎn)品可以直接開具免稅發(fā)票嗎?
在編制合并報(bào)表時(shí)甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價(jià)值和賬面價(jià)值沒有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤當(dāng)年時(shí)間的凈利潤。每一次看到內(nèi)部交易時(shí)都忍不住要調(diào)整凈利潤。
倉庫定制的紙箱計(jì)入什么費(fèi)用
老師您好,第一張表是勞務(wù)的工資表,我加了一下原會(huì)計(jì)6月計(jì)提的 133526.17+1485+2243=137254.17 實(shí)付比計(jì)提多142977.73-137254.17=5723.56 現(xiàn)在我看到手里這張專票怎么做在原會(huì)計(jì)基礎(chǔ)上做賬?
同學(xué)您好,補(bǔ)計(jì)提差額就可以做平
收到的專票6個(gè)點(diǎn)怎么辦呢,可以寫一下分錄嗎?
同學(xué)您好,借:管理費(fèi)用等科目(差額),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付職工薪酬 付款借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 交交稅費(fèi)-個(gè)稅