你好,如果是費用的,你單位有簡易計稅的,需要計算抵扣。
我們公司在海外有建筑安裝項目,甲方是國內(nèi)公司,現(xiàn)在取得跟該項目相關(guān)支出的進項發(fā)票,例如海外保險費、文件翻譯費、安全勞保用品等,請問增值稅進項發(fā)票可以抵扣么?
老師請問我們公司有簡易項目和一般項目,然后5月份發(fā)生了一筆律師費,5月份簡易項目沒開票,一般項目開了票,請問這個進項怎么抵扣,全額抵扣還是怎么呢,這筆律師費是公司請的律師咨詢免費
請問我建筑公司發(fā)生的日常水電費律師費等取得的進項發(fā)票是不是可以隨便作為哪個項目的進項抵扣?
請問建筑企業(yè)取得的日常水電費專票汽車專票等,是否可以在哪一個單項工程直接抵扣?
老師好!請教一個問題:我們是建筑勞務(wù)公司,在異地的項目是一般計稅項目,這個項目開的票。能用公司日常進項發(fā)票(比如水電費房租)等不是用在本項目的但卻是公司日常經(jīng)營的進項抵扣嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
把簡易計稅的那部分剔除?剩余的部分還是隨便抵扣在一個項目還是需要按比例分攤?
對的,是的,都可以抵扣,哪個都可以抵扣的
剩下的允許抵扣的那一部分就不需要區(qū)分項目了。