你好,你是不是把進(jìn)項(xiàng)抵扣了,因?yàn)?%的屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
老師,我想問(wèn)一下,我們是一般納稅人,有一個(gè)項(xiàng)目甲供材,用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的其他建筑服務(wù)發(fā)票,另外一個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi),也開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)是什么原因呢?,勞務(wù)費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅也是3個(gè)點(diǎn)嗎?
老師,我們有簡(jiǎn)易計(jì)稅的,又有按適用稅率正常計(jì)稅的,簡(jiǎn)易計(jì)稅的有進(jìn)項(xiàng)稅在電子稅務(wù)局系統(tǒng)但是每次抵不掉,那我們后面有正常稅率開(kāi)出去的發(fā)票,別人給我們開(kāi)的專(zhuān)票可以抵掉進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師 剛剛稅務(wù)局打電話(huà)了,說(shuō)現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)具是新系統(tǒng),試點(diǎn)運(yùn)行,讓我開(kāi)一張發(fā)票測(cè)試能不能正常開(kāi)具,我說(shuō)我們沒(méi)有最近業(yè)務(wù),他說(shuō)沒(méi)事,金額開(kāi)個(gè)5塊錢(qián),對(duì)你們不影響 那我業(yè)務(wù)選什么呢
老師,小規(guī)模公司開(kāi)給我們3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)專(zhuān)票,我們一般納稅人可以正常抵扣嗎?聽(tīng)說(shuō)實(shí)行了簡(jiǎn)易征收的就不可以,但我們沒(méi)有開(kāi)過(guò)勞務(wù)專(zhuān)票出去,不知道有沒(méi)有實(shí)行簡(jiǎn)易征收
老師,有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我們是總包方,把勞務(wù)分包給外邊的勞務(wù)公司了,按理說(shuō),純勞務(wù)的話(huà),可以是簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)發(fā)票是3個(gè)點(diǎn),是不是也可以給我公司開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票呢
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書(shū)有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦
老師,單位租賃法人的個(gè)人車(chē)輛,每個(gè)月3000元,一年36000元。我需要給單位開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開(kāi)票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師, 我這個(gè)企業(yè)沒(méi)有進(jìn)出口,我年報(bào)的時(shí)候顯示進(jìn)出口,賬上沒(méi)有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個(gè)怎么辦啊 我利潤(rùn)表收入是0
老師,廣告店開(kāi)票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過(guò)塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開(kāi)票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過(guò)塑”,請(qǐng)問(wèn)這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
沒(méi)有抵扣,我們只有開(kāi)9個(gè)點(diǎn)發(fā)票才認(rèn)證抵扣了,3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票都沒(méi)有認(rèn)證抵扣過(guò)
那咱們跟稅務(wù)局實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)一下子,然后按照稅務(wù)局說(shuō)的處理就行了。