您好,這種情況建議先把本年的暫估沖銷
老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營(yíng)不善,去年賬面虧了30多萬(wàn),前年賺了60多萬(wàn),大前年也是虧了10多萬(wàn)。今年我們打算向信貸公司借款,因?yàn)橄胱鲂碌捻?xiàng)目,但是這里有個(gè)問題,就是B廠商一直有200萬(wàn)票沒開給我們,我們預(yù)付也掛了200多萬(wàn),我們和B款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清,這些票開出來其實(shí)都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個(gè)粗暴的辦法。第一個(gè) 那沒開的200多萬(wàn)票我們拒不承認(rèn),信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項(xiàng)已清。預(yù)付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風(fēng)控那邊還是不會(huì)信(我不知道風(fēng)控的原理)。第二個(gè)辦法,還是那200多萬(wàn)票我們不承認(rèn),預(yù)付那邊叫B這個(gè)月給我們打一筆200的款項(xiàng),就是暫用幾天,先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過了我們?cè)侔杨A(yù)付補(bǔ)回來,200多萬(wàn)的票叫B今年分次開給我們,我們?cè)俜执未_認(rèn)成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點(diǎn)長(zhǎng),前面問了2次都沒寫完,其實(shí)我這里還省略了一些麻煩老師了)
新接一家公司賬,原來的會(huì)計(jì)暫估了一些成本,導(dǎo)致應(yīng)付往來虛增,歷年累計(jì)下來100多萬(wàn),歷年的已經(jīng)匯算清繳,上半年也暫估了一點(diǎn),請(qǐng)問老師這種情況如何操作更合理?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫個(gè)說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問老師有其他辦法嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我公司去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直沒收回來,預(yù)計(jì)以后也不會(huì)收回來,匯算清繳時(shí)已經(jīng)有納稅調(diào)增了,但我暫估時(shí)做的 借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付-暫估 一直還留在賬面上,我要怎么才能清理掉這個(gè)應(yīng)付-暫估呢
請(qǐng)問用外幣付海運(yùn)費(fèi)憑證怎樣做,
我公司有一臺(tái)叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
建廠期間支付的土地使用費(fèi)入什么科目
老師 我想問一下,員工報(bào)銷火車票費(fèi)用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實(shí)際付款是173,可以按176報(bào)銷么
我公司有一臺(tái)叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)
請(qǐng)問,老師殘保金計(jì)算公式里上年在職職工人數(shù),這個(gè)怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺(tái)訂購(gòu)住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務(wù)*住宿服務(wù)對(duì)嗎? 還是應(yīng)按:住宿服務(wù)*住宿費(fèi)才對(duì)? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺(tái)訂購(gòu)住宿費(fèi)開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務(wù)*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對(duì)呀?應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)代理對(duì)嗎?開票內(nèi)容不對(duì)能抵扣嗎
我公司有一臺(tái)叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)和職業(yè)醫(yī)師證哪個(gè)難,哪個(gè)更有含金量
請(qǐng)問歷年的怎么處理,因?yàn)楹笃跊]有票,應(yīng)付往來也是虛的
歷年的我覺得既然已經(jīng)申報(bào)了,申報(bào)表就不要去調(diào)整了,在賬上一點(diǎn)一點(diǎn)把之前計(jì)提的沖銷了。
計(jì)提沖銷,做紅字嗎,老師可以詳細(xì)說下嗎
你之前計(jì)提的時(shí)候怎么做的?發(fā)給我看看
之前會(huì)計(jì)做的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—暫估
因?yàn)榭缒甑模钁?yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整(成本) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
好的,感謝老師解答
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
老師,再問一下,今年的就做借自營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字),貸,應(yīng)付暫估(紅字)對(duì)嗎
對(duì),今年直接這么做就行
謝謝老師
客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝