你收到紅字專(zhuān)票就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

稅務(wù)申報(bào)增值稅申報(bào)上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報(bào)的時(shí)候不在填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)檢驗(yàn)過(guò)不去
老師請(qǐng)問(wèn),我們是購(gòu)貨方,上個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣,這個(gè)月要退貨,我們申請(qǐng)了開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)要走流程,紅字發(fā)票沒(méi)有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過(guò),要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候紅字發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額自動(dòng)跳出,所以報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月才收到這個(gè)紅字發(fā)票,還有藍(lán)字發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候只要認(rèn)證藍(lán)字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢
小規(guī)模這個(gè)季度申報(bào)增值稅,但昨天開(kāi)了5月份紅字普通發(fā)票,,這發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,小規(guī)模普票可以這么紅沖是吧,但我今天申報(bào)增值稅金額我按紅沖后的金額填報(bào)的,但比對(duì)通過(guò)不了,什么原因
老師,12月我司開(kāi)了紅字通知單,供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)出來(lái) 紅發(fā)票,那我這個(gè)月申報(bào)12月的增值稅時(shí),需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填報(bào),那我的賬也用紅字通知單做進(jìn)項(xiàng)紅字么,不然我賬上的稅就和申報(bào)表不一致了
法人名下的專(zhuān)利技術(shù),實(shí)際是公司在用,該專(zhuān)利發(fā)生的維權(quán)費(fèi)用開(kāi)票為法人抬頭的,可否入公司費(fèi)用
一個(gè)建筑總包公司,拿到一個(gè)工程如何分包一般是哪個(gè)部門(mén)定的?
老師好 我現(xiàn)在有一筆30萬(wàn)合作費(fèi)用,對(duì)方公司要求必須公對(duì)公轉(zhuǎn)賬給我,但我自己名下沒(méi)有公司,能不能用朋友公司收這筆款?以什么業(yè)務(wù)會(huì)比較合理呢?或者有沒(méi)有其他合理的對(duì)公方式?
老師這邊辦理清稅,是不是這樣就可以,下一步要干嘛
項(xiàng)目利潤(rùn)計(jì)算就是收入減費(fèi)用嗎
你好老師營(yíng)收賬款借方付貨款什么意思,然后借方余額又表示什么意思謝謝,一般借方都表示已開(kāi)票未收款的金額,有點(diǎn)蒙
老師,我們是干烘干塔的,今年給中糧烘干玉米,我們收取烘干費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方提供了一張明細(xì)表,讓我給開(kāi)烘干費(fèi)發(fā)票,之前從來(lái)沒(méi)開(kāi)過(guò),不知道怎么開(kāi),老師能指導(dǎo)一下嗎,
老師您好,兩個(gè)問(wèn)題,一,分紅是不是不一定要到年末,中間月份也可以分紅?二,分紅要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
老師你好,比如中秋節(jié)發(fā)的月餅和油,要在個(gè)稅系統(tǒng)里連同工資一起申報(bào)個(gè)稅么?如果申報(bào)個(gè)稅工資與個(gè)稅系統(tǒng)工資不一樣呀?比如實(shí)發(fā)工資4800元,但是個(gè)稅系統(tǒng)里4800元+中秋節(jié)月餅和油(240元/人)申報(bào)5040元申報(bào)么?
老師,我的提問(wèn)問(wèn)題時(shí)間還有2天,過(guò)了時(shí)間是不是就沒(méi)有這個(gè)權(quán)限了,之前提問(wèn)的還能看見(jiàn)嗎?其他同學(xué)提問(wèn)的還能看見(jiàn)嗎?


收到的都填寫(xiě)了,還會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)
這個(gè)有辦法解決嗎?
那就是系統(tǒng)的問(wèn)題了,需要聯(lián)系12366處理