需要的,要不然你庫存就不對的了

老師,公司2019年購進(jìn)的材料,沒有給開發(fā)票,已經(jīng)暫估入賬了,現(xiàn)在還需要補(bǔ)購進(jìn)材料的發(fā)票嗎?不補(bǔ)可以嗎?
老師,我是糧食收購一般納稅人企業(yè),10月開始收購玉米,現(xiàn)在基本收購?fù)戤?,收購系統(tǒng)上也已經(jīng)顯示收購玉米數(shù)量,但是玉米收購發(fā)票沒開完,現(xiàn)在需要做賬,按已開收購發(fā)票入賬原材料,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,未開發(fā)票部分暫估入賬,不暫估進(jìn)項(xiàng),(系統(tǒng)收購數(shù)量減去已開收購發(fā)票的差額暫估入賬),11月收購發(fā)票開完再重新入賬,沖10月暫估,這樣可以嗎老師?
老師,請教一下,貨到票未到,月末暫估原材料入庫,借原材料(不含稅價(jià)),貸應(yīng)付賬款,還要暫估應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~未開票進(jìn)賬稅嗎
購進(jìn)材料月未取得發(fā)票,材料已經(jīng)用掉了,需要暫估入賬嗎?是統(tǒng)一在月末暫估入賬嗎?可以拉我進(jìn)一下群嗎,老師?跪謝
購進(jìn)材料無票我可以正常入賬嗎(借原材料、貸:銀行存款),就不暫估入賬,省的月初還需要紅沖,老板已確認(rèn)后期取得不到發(fā)票
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請教你一個(gè)問題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購商品后再批發(fā)賣出去,當(dāng)月不會所有的都賣出去呀,我采購和配送的時(shí)候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷和進(jìn)了。

