你好,稍等我看一下回復你。
老師,這題分錄怎么寫。 (1)6月5日動產(chǎn)在建工程領用一批原材料,該批材料采購成本400萬元,采購時支付增值稅進項稅額52萬元,領用時該批材料計稅價格為600萬元。
老師,對方要作廢運費發(fā)票,運費發(fā)票我也進到原材料成本里了,現(xiàn)在如何往回沖?當初運費分錄是: 借:原材料-10萬,借: 進項稅0.9萬 貸: 應付賬款10.9萬。我除了要進項稅轉(zhuǎn)出0.9萬,原材料消耗這里應該如何調(diào)整成本?
一般納稅人建筑公司,采購施工材料,要預先付材料款,未收到發(fā)票,會計分錄 借:合同負債10萬 貸:銀行存款10萬 收到專票 借:原材料8.85萬 借:應交稅費-進項1.15萬 貸:合同負債10萬 領取材料 借:合同履約成本8.85萬 貸:原材料8.85 還是這樣如下出分錄 借:預付賬款10萬 貸:銀行存款10萬 收到專票 借:原材料8.85萬 借:應交稅費-進項1.15萬 貸:預付賬款10萬 領取材料 借:合同履約成本8.85萬 貸:原材料8.85
A公司2008年10月,月初原材料余額為150萬元(計劃成本),材料成本差異料目的余額為借方10萬元。計劃單價每kg10元。材料采購科目期初無余額。本月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:1、10月5日購入原材料買價為175萬元(數(shù)量150000kg),進項稅為29.75萬元,運雜費5萬元,運雜費已用銀行存款支付,原材料的貨款和進項稅尚未支付。該批原材料已入庫。2、10月10日購入原材料買價為160萬元,(200000kg)進項稅為8.5萬元,運雜費5萬元,發(fā)生非合理損耗6250kg,運雜費由銷貨方代墊??铐椌锤?。該批原材料已入庫3、10月25日生產(chǎn)直接領用原材料180000kg10月25日管理部門領用原材料50000kg要求:進行該月的原材料全部的賬務處理。并結(jié)出原村料、材料成本差異、材料采購的期末余額。
單位采購一批原材料 借原材料10萬;進項稅額1.3萬,貸:應付賬款A公司11.3萬現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?老師寫分錄代入數(shù)字,小白
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務費用?
借原材料1.3帶進項稅額轉(zhuǎn)出1.3。
這個分錄就是正數(shù)不是負數(shù)?是什么意思呢
分路都是正數(shù),你看我那個數(shù)據(jù)就是。
這個分錄是什么意思?老師可以解釋一下嗎?
進項轉(zhuǎn)出的意思 這是?
采購一批原材料 借原材料10萬;進項稅額1.3萬,貸:應付賬款A公司11.3萬,現(xiàn)在我們不要了退回,對方公司開具紅字發(fā)票來了,那紅字發(fā)票分錄怎么寫?老師代入數(shù)字寫
上面你這個分錄一模一樣,不用變,然后金額用負數(shù)。 我就不再給你復制一下了。
然后增值稅的表2需要填寫進項稅額,轉(zhuǎn)出1.3。
不需要用應繳稅額進項稅額轉(zhuǎn)出紅字
不需要的就是按照我回復的處理就行了。