借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師您好,如果公司承擔(dān)全部的社保,那么在做繳納社保的分錄時(shí)個(gè)人承擔(dān)的部分怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,您好,如果社保個(gè)人承擔(dān)部分,也是公司承擔(dān)了,這種怎么做賬呢?
老板您好,如果社保公司個(gè)人部分全部個(gè)人承擔(dān),要怎么做賬啊?
如果個(gè)人部分社保公司也承擔(dān),怎么做分錄
老師,如果我們公司社保全額由公司承擔(dān),就是個(gè)人部分公司也一并承擔(dān),那要怎么做賬
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
好的,謝謝。這個(gè)可以稅前列支。
需要計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅,個(gè)人部分社保不能在公司稅前扣除的
老師,意思就是,社保個(gè)人承擔(dān)部分,即便是公司承擔(dān)了,但是匯算時(shí)要調(diào)增?
是的,就是那個(gè)意思的,個(gè)人部分只能個(gè)人成擔(dān)的。
好的,然后申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,把公司替他承擔(dān)的個(gè)人部分,加進(jìn)去。
是的,就是那樣申報(bào)的。 建議計(jì)提工資的時(shí)候把個(gè)人社保加進(jìn)去,那么就可以稅前扣除了
老師,意思就是,我給她申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候加上個(gè)人承擔(dān)部分,我就可以稅前扣除?
按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表%2B個(gè)人部分社保計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
好的,計(jì)提了,我就可以扣除
嗯嗯,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。