你好,那咱就正常入賬就可以了。收到商品和服務(wù),正常入賬。
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
什么意思,沒(méi)有發(fā)票呢
沒(méi)有發(fā)票正常入賬,匯算清繳納稅調(diào)整。
哦,費(fèi)用的就費(fèi)用正常入,那如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的呢,能抵扣嗎?還是點(diǎn)不抵扣
一般納稅人取得專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣。
是一般納稅人,但是沒(méi)有發(fā)票如何抵扣
沒(méi)有發(fā)票是不能抵扣的,咱就是收到商品和服務(wù),正常進(jìn)行賬務(wù)處理,做賬匯算清繳納稅調(diào)整。
嗯,那專(zhuān)票的話入賬怎么入,進(jìn)項(xiàng)稅也算成本嗎 ,增值稅平臺(tái)里按不抵扣操作嗎
專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣,在勾選平臺(tái)勾選單獨(dú)記錄進(jìn)項(xiàng)。
沒(méi)有發(fā)票不是說(shuō)不能抵扣嗎?怎么又能抵扣,
我不是按照你提問(wèn)回復(fù)的嗎?你已經(jīng)給我舉例了,是專(zhuān)票的話。 咱們沒(méi)有發(fā)票,前面回復(fù)過(guò)了,然后你后面又問(wèn)我要是專(zhuān)票的話怎樣處理,我是按專(zhuān)票給你回復(fù)的。
老師,我的問(wèn)題都是針對(duì)沒(méi)有發(fā)票的情況,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣是不是入成本,平臺(tái)是勾選不抵扣嗎
根本就沒(méi)有發(fā)票,不存在抵扣,也不存在勾選的問(wèn)題,全額計(jì)入成本或者費(fèi)用。
那如果開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票,專(zhuān)用發(fā)票遺失的抵扣是怎么操作呢
你好,不同的問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn)一事一問(wèn)的。