你好,這個活動和培訓都是你們的收入嗎?是的話可以。
老師,我是商業(yè)物業(yè)公司,商場做活動購買了一些洗發(fā)水、沐浴露之類作為獎品開具增值稅專用發(fā)票,請問進項稅可以抵扣嗎?
老師,公司購買的洗衣液食用油,米都是用來做活動的。南方不是有博餅活動。我們是商業(yè)運行公司。營銷活動購買的,進項可以抵扣嗎
老師您好,請問我公司從農(nóng)戶收購100萬的干粽葉,用于后續(xù)加工成粽子進行出售,請問我公司可以抵扣的進項稅額是多少啊
我們公司是文化傳媒公司,稅務備案是培訓教育,加計抵減備案是生活服務,開票是現(xiàn)代服務直播服務和經(jīng)紀代理,一直都是按照生活服務加計抵減進項,請問老師是不是適用現(xiàn)代服務進項10%加計抵減?如果錯了可以在本月一次性按照進項5%調(diào)增嗎
請問老師,我們是物管公司,平時購進貨物都不用于銷售,比如購進固定資產(chǎn)、低值易耗品,廣告費,用于宣傳廣告或者活動的贈品,這些取得的進項哪些可以抵扣呢?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應交稅費 應交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應交稅費應交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
自己舉行的,員工培訓,為了更好的工作,這樣可以嗎?
你好,員工培訓的可以啊,戶外活動的,正式團建的不行。
嗯嗯,那就是用于員工培訓,還有就是同時用于辦公和獨立,進賬全額抵扣吧老師
可以的,可以這么做的。
謝謝老師,我需要留存什么材料嗎?
發(fā)票銀行回單就可以的。
好的,謝謝你老師
不用客氣,工作愉快。