你好 這個是可以抵扣的
老師,我是商業(yè)物業(yè)公司,商場做活動購買了一些洗發(fā)水、沐浴露之類作為獎品開具增值稅專用發(fā)票,請問進項稅可以抵扣嗎?
老師請問:我們公司是一家制造生物制品的公司,購進了農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)用,一般納稅人給我們公司開具了一張免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票請問我們公司可以計算抵扣增值稅進項嗎?
老師,你好,我們是電子商貿(mào)行業(yè),進了一批電子產(chǎn)品,對方?jīng)]有開紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,而是開的是電子發(fā)票,請問也可以當進項發(fā)票抵扣嗎
請問老師,我們是一般納稅人,物流運輸公司,經(jīng)常跑長途,公司為員工購買的酒水,奶,營養(yǎng)品,吃的喝的,開了增值稅專票的,可以抵扣進項嗎?
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺汽車,已抵扣進項。作為固定資產(chǎn)了。現(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購買方機動車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方才能抵扣進項稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
只要是真實的營銷活動產(chǎn)生的費用,購買或租賃物品發(fā)生的費用,開具了增值稅專用發(fā)票就能抵扣對嗎?
你好 是的 這個是可以抵扣的。 但是比如福利費和招待費是不可以抵扣。 到時區(qū)分業(yè)務(wù)來判斷即可。
好的,謝謝!
沒事的希望能幫到你