你好,屬于現代服務的,維護保養(yǎng)是現代服務, 如果是工程的話,屬于建筑服務
老師,我們公司是建筑公司,營業(yè)執(zhí)照里有設計這個項目。這次我們?yōu)閷Ψ浇ㄖ嵤┨峁┝艘粋€設計服務,只是單純的設計,合同叫設計協(xié)議,沒有任何施工項目,那么這種情況下,我們給對方開發(fā)票是可以選現代服務里面的設計開六個點呢,還是建筑服務下面的服務設計開九個點? 請說一下,這兩個服務六個點,九個點的區(qū)別是什么?就因為一個是建筑,一個不是建筑嗎?
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務”沒有“建筑服務”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應稅勞務名稱、服務名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
老師,我公司的營業(yè)范圍是:水利工程建設監(jiān)理,建設工程監(jiān)理,文物保護工程施工,施工專業(yè)作業(yè),住宅室內裝飾裝修,建設工程設計,水力發(fā)電,各類工程建設活動,公路工程監(jiān)理,公路管理與養(yǎng)護,發(fā)電,輸電,供電業(yè)務,電力設施承裝,承修,承試,消防設施工程施工,房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包,建筑智能化工程施工,建設工程勘察,建筑勞務分包。一般項目:物料搬運裝備制造,建筑用金屬配件制造,家具安裝和維修服務,對外承包工程,建筑物清潔服務,市政設施管理,土地整治服務,普通機械設備安裝服務,園林綠化工程施工,建筑廢棄物再生技術研發(fā)。 可以開廠房維修費的 發(fā)票嗎?最近給一家廠房做了翻修項目。
老師您好,許可項目:建設工程施工;住宅室內裝飾裝修;建筑勞務分包;建筑物拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外)。一般項目:園林綠化工程施工;城市綠化管理;建筑材料銷售;土石方工程施工;安防設備銷售;安全技術防范系統(tǒng)設計施工服務;五金產品零售;建筑裝飾材料銷售;建筑物清潔服務;建筑工程機械與設備租賃;住宅水電安裝維護服務;房屋拆遷服務;規(guī)劃設計管理;專業(yè)設計服務;體育場地設施工程施工;機械設備租賃;普通機械設備安裝服務;勞務服務(不含勞務派遣);招投標代理服務;工程管理服務;市政設施管理;裝卸搬運;專業(yè)保潔、清洗、消毒服務;建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造;;建筑防水卷材產品銷售;制冷、空調設備銷售。我是小規(guī)模建筑工程公司 承包了一點空調維修清洗修理線路的活兒,我該怎么開發(fā)票,求救
@郭老師回答,其他老師勿接,工廠里面的消防設施維保費開具什么大類的發(fā)票?建筑服務還是現代服務?
付銀行短信費記入什么科目?
老師,請問銷售公司自產自銷的生豬增值免征,所得稅免征嗎。
您好老師,我公司收到投資方的承兌匯票做為投資款,票已收到,請問老師需要簽什么手續(xù)嗎?還是直接入實收資本就可以?
老師你好!請問下新廠2024年沒有收入,然后有工資數26000元,申報2024年匯算清繳時,怎么填寫招待費,不是取最小值填寫嗎,這個應該怎么填寫為好
向銀行借款簽訂一年的,要掛長期還是短期借款,到期一般是還會續(xù)簽的
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)標準,所得稅確是25%,我在電子稅務局里面能申請變更嗎?在哪里申請?如果不能自行申請變更,需要打電話咨詢當地稅局?
我公司進項稅額轉出來了,然后一直沒有處理,貸方有余額,這種怎么平賬啊,就是交稅就可以了嗎?
老師匯算清繳提示這個是啥意思啊
我2024年12月的水電費做到了2025年1月份有什么影響
A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表 一、工資薪金支出 賬載金額 勞務派遣金額 需要加進去嗎?
個體工商戶處于虧損狀態(tài),個體工商戶對外投資獲得的投資收益可以彌補虧損嗎
不可以的,它是按照20來交個稅的。
對方開給我們的普票,已入賬的情況下,發(fā)現這張票被對方紅沖了,我們要咋辦呢?
還有我想咨詢一下捐贈支出視同銷售的問題。如果我損贈庫存商品并開具發(fā)票了,我這個發(fā)票價格按市場價還是按成本價格
你好,紙質的發(fā)票,紅沖,把發(fā)票退給對方,你自己留一個復印件。
你好,你開發(fā)票的時候是按照什么來開的?
你好,紙質的發(fā)票,紅沖,把發(fā)票退給對方,你自己留一個復印件。 現在這種情況我該怎么辦?
你好,紅沖就可以的,比如當時做的是購買商品的,借庫存商品貸銀行存款,對方紅沖了,借預付賬款貸庫存商品。
這張票入賬了,我直接換另一張票可以嗎?
在電子稅務局里面,我需要操作嗎?
電子稅務局不需要操作,你沒有抵扣增值稅不是嗎?對方重新給你開沒有問題,可以的。
老師,您的意思是,我要在財務賬上做一筆紅沖分錄嗎?
你好,你開發(fā)票的時候是按照什么來開的? 沒開過,聽課沒太明白,所以問問老師企業(yè)發(fā)生這種業(yè)務怎么賬務處理
你好,對方開了紅字發(fā)票之后,你自己做一個紅沖的就可以了。如果對方給你重新開了發(fā)票,你再重新做。
你好,你開發(fā)票的時候是按照什么來開的? 沒開過,聽課沒太明白,所以問問老師企業(yè)發(fā)生這種業(yè)務怎么賬務處理
對方什么原因紅沖了?是你退貨了還是開錯了?
然后開錯了,他再重新開一個正確的不就行了,你發(fā)生的什么業(yè)務,開什么業(yè)務的。
是這個問題 我想咨詢一下捐贈支出視同銷售的問題。如果我損贈庫存商品并開具發(fā)票了,我這個發(fā)票價格按市場價還是按成本價格
沒開過,聽課沒太明白,所以問問老師企業(yè)發(fā)生這種業(yè)務怎么賬務處理
你好,你不是說你自己開了發(fā)票嗎?這個不需要開發(fā)票的。借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅銷項, 然后這個庫存商品是成本價格, 銷項是市場價格乘以稅率。
對老師,我知道這樣處理??烧f也可以開發(fā)票給對方,對方能稅前扣除,如果要開發(fā)票我就不知道怎么處理了。
開發(fā)票的話,你開質量賠償款可以的,或者是你們有服務類的經營范圍,你給他開一個服務類的也可以。
那根據發(fā)票金額做賬嗎?怎么做呢
對的,是的,借預付賬款或者是銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費。