你好,你是申報增值稅嗎?你有銷售額沒有?
老師你好,請問下,增值稅主表當中有個應(yīng)稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務(wù)類銷售。附表1中我們會填寫6%的服務(wù)。那么主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我們也需要填寫上去嗎?
老師,你好,請問這個報稅的時候在增值稅報表中怎么填寫數(shù)據(jù)? 本月數(shù)貨物銷售額寫9491.27還是寫1000.7
老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數(shù)據(jù)時候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個怎么填報呢
老師請問請問應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額數(shù)據(jù)來自哪里?自動帶出來的數(shù)據(jù)還是手工填的?
老師,請問一下應(yīng)稅貨物銷售額沒有填寫數(shù)據(jù),有關(guān)系嗎
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進項票進不來,又必須得開銷項票能直接負庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費匯算清繳怎么扣除
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)據(jù)來報嗎?
老師請教這道題要求計算2018年基本每股收益時,在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時間問題?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個酒店經(jīng)營項目的個體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個獨立的個體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請問1、是上面設(shè)立一個酒店管理公司設(shè)為集團公司,將這3個做為下面的直營店形式嗎? 已經(jīng)單獨成立的個體戶能做準備新成立的酒店管理公司下面的直營店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
有銷售額、之前會計一直沒有填寫進去
我從中途填寫的,有關(guān)系嗎。本年累計數(shù)銷售額又不對了
你好,你是不是一般納稅人,然后他是第一行里面包含了這個貨物的。這個不影響交稅,影響不大的。
是一般納稅人,之前一直沒有填寫,那我現(xiàn)在也不用填寫進去了,是嗎
你好,現(xiàn)在最好填寫進去的。
我填寫了 7 月份的,本年累計數(shù)又不對
好,要么你去修改之前的申報表,要么就這樣忽略不管了。
修改只能到稅務(wù)局修改嗎
稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,看一下這里能修改吧,修改不了的話,你就去稅務(wù)局。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。