沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)原值那計(jì)入哪里了
老師請(qǐng)問(wèn)子公司注銷(xiāo)清算需要做資產(chǎn)評(píng)估,評(píng)估后再將無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓母公司,1、子公司資產(chǎn)評(píng)估增值或減值如何做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)以無(wú)形資產(chǎn)作為對(duì)價(jià)取得非關(guān)聯(lián)方公司70%的股權(quán),是如何做賬務(wù)處理的呢?比如無(wú)心資產(chǎn)原值2000萬(wàn),已攤銷(xiāo)500萬(wàn),公允價(jià)值2550萬(wàn),非關(guān)聯(lián)方公司當(dāng)日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值4000萬(wàn)元。
公司有一塊林地,購(gòu)入計(jì)入生物性資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)(其中無(wú)形資產(chǎn)第一有做攤銷(xiāo),以后年度都沒(méi)有了),現(xiàn)已將林地轉(zhuǎn)讓給其他關(guān)聯(lián)公司,已經(jīng)開(kāi)發(fā)票未收到錢(qián),請(qǐng)問(wèn)下,賬務(wù)要怎么處理
老師:想問(wèn)一下。注冊(cè)資金在以前還沒(méi)得認(rèn)繳政策的時(shí)候,都是驗(yàn)資實(shí)繳注冊(cè)資本是時(shí)候。公司就找中介公司出了一個(gè)報(bào)告——無(wú)形資產(chǎn)增資(實(shí)際上沒(méi)得這個(gè)無(wú)形資產(chǎn))。這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)在賬上放起的,一直未處理,也沒(méi)有減值和攤銷(xiāo),現(xiàn)在各種原因想把這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)處理掉。有什么好的方法嗎?
關(guān)聯(lián)子公司之間轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)的出讓方賬面沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)原值及攤銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)出讓方和購(gòu)買(mǎi)方賬務(wù)處理要怎么做。
老師,我們是一個(gè)商貿(mào)公司,老板的朋友借這個(gè)公司的名義,買(mǎi)了一個(gè)團(tuán)體意外險(xiǎn),被保人都不是公司的人,并且還給公司開(kāi)了一張保險(xiǎn)發(fā)票過(guò)來(lái),這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?或者我可以無(wú)視這張發(fā)票嗎?
甲供材情況可以開(kāi)具9%的發(fā)票嗎
老師,單位辦理注銷(xiāo)給其中一個(gè)股東就是他當(dāng)初實(shí)繳的實(shí)收資本很少給他退回去之后還能按照就是財(cái)報(bào)上的未分配利潤(rùn)交了稅之后還能給他分紅是嗎?因?yàn)閱挝灰k理注銷(xiāo)要按照資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)那個(gè)科目20%交個(gè)稅呢,剩下的是不是還得給他分紅呢?比方說(shuō)賬上未分配利潤(rùn)剩了6萬(wàn),按照6萬(wàn)的20%交了個(gè)稅之后,然后賬上是不是要給那個(gè)股東個(gè)人賬戶(hù)上打60000塊錢(qián)的分紅呢?
1,料工費(fèi)加起來(lái)是總成本 ?2,總成本結(jié)轉(zhuǎn)成入庫(kù)產(chǎn)品(入庫(kù)數(shù)量保管統(tǒng)計(jì)) ?3,統(tǒng)計(jì)本期收入 ?4,結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷(xiāo)售數(shù)量已知(出庫(kù)數(shù)量保管來(lái)統(tǒng)計(jì)),用月底一次加權(quán)平均法算單價(jià),相乘得所要結(jié)轉(zhuǎn)的成本 ?5,收入減去成本就是盈虧 這個(gè)整個(gè)流程對(duì)不
老師,請(qǐng)問(wèn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的印花稅按照多少交?
老師,我上班都連續(xù)5天 一點(diǎn)工作內(nèi)容沒(méi)有了,上班就干呆著。真不知道他們?cè)趺聪氲?,我?yīng)該為交接做哪些準(zhǔn)備呀,其實(shí)我還怪緊張的,怕交接不好@董孝彬老師
老師,我登錄稅務(wù)局網(wǎng)站在哪看最新的國(guó)家優(yōu)惠政策這些
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)8月份員工報(bào)銷(xiāo)電子發(fā)票,發(fā)票有問(wèn)題,9月份發(fā)現(xiàn),員工已經(jīng)重新開(kāi)具發(fā)票,是不是要在9月份做調(diào)整?
老師,現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)信息報(bào)送,納稅人取得勞務(wù)報(bào)酬所得可以按3%-45%的七級(jí)累進(jìn)預(yù)扣率計(jì)算稅款,那納稅人還需要去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎
2023/2024工商年報(bào)上實(shí)繳日期填錯(cuò)了,需要改嗎
是一些公司的商標(biāo)軟著這些,賬面之前沒(méi)有記錄無(wú)形資產(chǎn)原值,現(xiàn)在評(píng)估公司評(píng)估之后轉(zhuǎn)讓給了另外一個(gè)子公司。
同學(xué)你好 那你入賬計(jì)入哪里了
就是因?yàn)橘~面沒(méi)有體現(xiàn)無(wú)形資產(chǎn)原值,所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓才想問(wèn)這部分要怎么處理。
同學(xué)你好 這個(gè)要知道你之前計(jì)入哪里了呀
那請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方的賬務(wù)處理呢?
同學(xué)你好 借無(wú)形資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
賬面沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值,那無(wú)形資產(chǎn)不就沒(méi)有原值了?那我根據(jù)評(píng)估報(bào)告轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn),計(jì)入其他收入?
嗯 這個(gè)計(jì)入其他收入就可以
那在合并報(bào)表層面,這屬于關(guān)聯(lián)方交易,那一個(gè)計(jì)入其他收入,一個(gè)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),那怎么抵銷(xiāo)?
借其他收入 低無(wú)形資產(chǎn)
那一般納稅人轉(zhuǎn)給小規(guī)模,一邊是不含稅金額,一邊是含稅。中間的稅額差異抵銷(xiāo)不了,怎么處理呢?
這個(gè)沒(méi)有轉(zhuǎn)出的嗎
我們開(kāi)的是普票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一說(shuō),對(duì)于出讓方來(lái)說(shuō),有轉(zhuǎn)讓增值稅,對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方來(lái)說(shuō),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部交易抵銷(xiāo)的時(shí)候不就會(huì)有稅額部分的差異抵銷(xiāo)不了?
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的哦