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老師,有一個問題,我們公司想做研發(fā)費(fèi)用加計扣除,可是稅務(wù)登記選擇的是 企業(yè)會計制度,利潤表 管理費(fèi)用 項下 沒有研發(fā)費(fèi)用,這怎么辦?會計給我的報表又有 研發(fā)費(fèi)用?那么我將 研發(fā)費(fèi)用 歸入管理費(fèi)用 項下,進(jìn)行申報可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計扣除吧?
老師 和您咨詢一下 今年10月份預(yù)繳申報企業(yè)所得稅時,允許企業(yè)自主選擇對前三季度發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計扣除,還可以多扣除一個季度的研發(fā)費(fèi)用,如果選擇新政策是不是以后研發(fā)費(fèi)用就要按照季度來申報扣除了?
老師,研發(fā)支出里,其他相關(guān)費(fèi)用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%。其他相關(guān)費(fèi)用限額=《通知》第一條第一項允許加計扣除的研發(fā)費(fèi)用中的第1項至第5項的費(fèi)用之和×10%/(1-10%)。 公式里為何還要除90%?為何不是研發(fā)費(fèi)用中的第1項至第5項的費(fèi)用之和×10%
這個12月份的賬,研發(fā)費(fèi)用可以只結(jié)轉(zhuǎn)一部分到管理費(fèi)用么,然后按結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下研究費(fèi)用的金額加計扣除?因?yàn)槔习宀幌胩潛p這么大,還是要把研發(fā)費(fèi)用科目下的金額全部加計扣除 2.這個第四季度企業(yè)所得稅報表是不是不能填加計扣除表 要匯算清繳再填寫
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾埜咝录夹g(shù)企業(yè),對研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
晚上好,設(shè)限額為x,除了限額外允許扣除y, x= (x%2by) *10% 移項求X=y *10% /(1%2b10%)
明白了是1-10%
謝謝老師
親愛的您好,是的是的,對不起,我寫錯了 設(shè)限額為x,除了限額外允許扣除y, x= (x%2By) *10% 移項求X=y *10% /(1-10%)