借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款
稅務(wù)專管員自查說2021年發(fā)票未認證,讓今年把去年報表改成無稅收入,今年7月份認證,2022年認證2021年發(fā)票,可以抵減2021的無稅收入銷項稅額嗎?
稅務(wù)專管員自查說2021年發(fā)票未認證 ,讓今年把去年報表改成無票收入,今年7月份把進項全部認證,2022年認證2021年發(fā)票,可以抵減2021的無票收入銷項稅額嗎?
去年暫估的成本和費用,今年發(fā)票收到后,怎么做賬?去年12月份的賬要修改嗎?
去年的發(fā)票從7月未做賬未做庫存商品入庫,也未勾選認證,今年財務(wù)軟件開賬套開到幾月份
去年7月有一筆管理費用,是去年7月到今年6月的,發(fā)票去年7月到了,但是一直沒付款。然后這個費用需要把屬于去年的費用費用化,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
可以入到今年嗎,我費用都沒用
不可以的哈,只能調(diào)整利潤分配