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老師我這個分錄做的對嗎?我是購買方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票現(xiàn)在紅沖了是這么做分錄嗎?但是說賬務(wù)上要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?這又是么操作?

老師我這個分錄做的對嗎?我是購買方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票現(xiàn)在紅沖了是這么做分錄嗎?但是說賬務(wù)上要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?這又是么操作?
2023-08-08 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-08 13:33

你好,是的,這樣賬務(wù)處理是對的。

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快賬用戶9024 追問 2023-08-08 13:34

那說賬務(wù)上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出又要怎么做呀

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齊紅老師 解答 2023-08-08 13:35

已經(jīng)認(rèn)證了,不能抵扣的進(jìn)項需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

頭像
快賬用戶9024 追問 2023-08-08 13:35

那我是還要再做一次分錄嗎?這怎么做

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齊紅老師 解答 2023-08-08 13:40

不用做了,咱已經(jīng)做負(fù)數(shù)了。

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齊紅老師 解答 2023-08-08 13:40

然后咱就把抵扣的進(jìn)項填寫在增值稅的表2轉(zhuǎn)出來就行了。

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快賬用戶9024 追問 2023-08-08 13:41

就是會計做賬軟件上不需要再處理了,增值稅報稅的時候在表里面填就行了是吧

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齊紅老師 解答 2023-08-08 13:51

你好 是的是是這樣對

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快賬用戶9024 追問 2023-08-08 13:59

為什么有的老師說要貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?所以我現(xiàn)在不知道到底是做負(fù)數(shù)還是貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出了

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齊紅老師 解答 2023-08-08 14:02

因為咱是負(fù)數(shù)發(fā)票,所以做負(fù)數(shù)分鐘是準(zhǔn)確的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-08 14:02

所以說咱這個處理是準(zhǔn)確的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-08 14:03

其實不用糾結(jié),可以理解為是每個人的賬務(wù)處理習(xí)慣結(jié)果是一樣的。

頭像
快賬用戶9024 追問 2023-08-08 14:03

好的我知道了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-08 14:10

?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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