你好,可以的,只要符合簡易計(jì)稅要求就行。
老師,一般納稅人建筑工程公司,有簡易項(xiàng)目開3個(gè)點(diǎn)的票,又有一般項(xiàng)目開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)增值稅的稅負(fù)控制在什么范圍好呀?
請(qǐng)問建筑業(yè)一般納稅人有些項(xiàng)目選擇了簡易計(jì)稅,開具3個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,跟這個(gè)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票可以抵扣嗎?
建筑業(yè)一般納稅人選擇簡易計(jì)稅項(xiàng)目可以開3%的專票嗎?
一般納稅人的建筑施工企業(yè)有簡易計(jì)稅項(xiàng)目,那這個(gè)項(xiàng)目可以開3個(gè)點(diǎn)的增值稅專票么
一般納稅人的建筑施工企業(yè)有簡易計(jì)稅項(xiàng)目,那這個(gè)項(xiàng)目收到的勞務(wù)發(fā)票和材料發(fā)票的專票可以抵扣么
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
那這個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目收到的勞務(wù)發(fā)票和材料發(fā)票的專票可以抵扣么
你好,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣不了
意思就是這個(gè)項(xiàng)目相關(guān)的勞務(wù)發(fā)票和材料發(fā)票都不可以抵扣
對(duì)的,是的,是這么做的,只要是簡易計(jì)稅,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是這么做。
那就是這個(gè)項(xiàng)目相關(guān)的勞務(wù)和材料發(fā)票我都只能按含稅金額入賬,不能去抵扣認(rèn)證,而且在稅務(wù)系統(tǒng)上我還要勾選不抵扣哦
對(duì)的,是的,需要在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)。
當(dāng)我開出3個(gè)點(diǎn)的工程發(fā)票的時(shí)候,我可以扣除已開具的勞務(wù)金額不
沒有看懂什么意思。
就是比如我這個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目的合同金額是100萬,分包勞務(wù)合同金額是35萬,那我開工程發(fā)票的時(shí)候可以扣除勞務(wù)分包的金額35不
不可以的,合同簽訂的多少開多少。
不可以么,我看他們有些項(xiàng)目是扣除的呀
是的,不可以的,合同簽訂的是多少,開發(fā)票開多少,對(duì)方如果扣除的話,他是不是把個(gè)稅對(duì)方給申報(bào)了。
這都是不是正規(guī)的操作。
那只有那些一般計(jì)稅項(xiàng)目可以抵扣勞務(wù)分包的金額么
可以可以這么做的。
一般計(jì)稅項(xiàng)目是不是也只有是異地預(yù)交增值稅時(shí)候可以抵扣勞務(wù)分包金額,簡易計(jì)稅項(xiàng)目就算有異地預(yù)交也不行
對(duì)的,是的,是這么做的。