你好;二級(jí)科目修改下; 放在銷售費(fèi)用- 攤銷費(fèi)? ?
老師你好,累計(jì)攤銷是和累計(jì)折舊運(yùn)用一樣嗎?無(wú)形資產(chǎn)入賬時(shí)借無(wú)形資產(chǎn),攤銷時(shí)借費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷?
老師,月末長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)攤銷和固定資產(chǎn)折舊可以做在一張憑證上嗎
老師,研發(fā)支出形成資本化后,轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)了,無(wú)形資產(chǎn)攤銷后,攤銷的這個(gè)金額要怎么記分錄,可以175加計(jì)扣除嗎
老師,無(wú)形資產(chǎn)的攤銷可以這樣記賬嗎,可以放到折舊嗎
商標(biāo)可以放到無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎?
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無(wú)形資產(chǎn)投資,對(duì)方需要給我開發(fā)票嗎?
為什么其他權(quán)益工具投資因?yàn)楣蕛r(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債要計(jì)入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,也是計(jì)入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因?yàn)楣蕛r(jià)值變動(dòng)而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債是計(jì)入到所得稅費(fèi)用,而不是計(jì)入到公允價(jià)值變動(dòng)損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費(fèi)用。
老師,新注冊(cè)的有限公司注冊(cè)資金開戶的時(shí)候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡(jiǎn)易申報(bào)了,是不是那些申報(bào)表都不需要填寫了
老師,雖然說(shuō)公司現(xiàn)在沒(méi)業(yè)務(wù)了,每個(gè)月以招待費(fèi),住宿費(fèi),這些費(fèi)用形式報(bào)銷,到時(shí)候稅務(wù)局說(shuō)沒(méi)業(yè)務(wù)哪來(lái)四五萬(wàn)一月的招待費(fèi)這些,不行就年底那是調(diào)增,可以嗎
合伙人的自有財(cái)產(chǎn)不足清償其與合伙企業(yè)無(wú)關(guān)的債務(wù)的,該合伙人不得將其從合伙企業(yè)中分取的收益用于清償。為啥是錯(cuò)的,我覺得是對(duì)的
a不是在可行權(quán)日之后才不可以調(diào)整嗎
有進(jìn)銷存,庫(kù)存可以錄入嗎?
老師,是不是稅金都是這個(gè)月付上月的,社保公積金都是當(dāng)月付當(dāng)月的,工資一般是當(dāng)月付當(dāng)月,特殊情況是當(dāng)月付上月是吧