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跨年的暫估沒有回來發(fā)票,也沒有調(diào)增處理,現(xiàn)在才回來發(fā)票,這個怎么處理呢

2023-08-07 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-07 12:39

同學你好 紅沖暫估的 然后按照發(fā)票再做藍字分錄

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快賬用戶8105 追問 2023-08-07 13:46

跨年了,這個怎么沖減,老師詳細一點

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齊紅老師 解答 2023-08-07 13:55

就是原分錄負數(shù)紅沖再做藍字發(fā)票的分錄

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快賬用戶8105 追問 2023-08-07 14:17

去年的暫估,不是今年的

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齊紅老師 解答 2023-08-07 14:24

同學你好 這個沒事 你今年收到的發(fā)票為了不影響去年的損益也不影響今年的所以讓你原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄

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快賬用戶8105 追問 2023-08-07 14:39

去年12月份的暫估的成本,到現(xiàn)在.7月份才回來,企業(yè)所得沒有調(diào)整,我還能正常的沖減去年的成本?是嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-07 14:41

同學你好 這個可以沖減的

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同學你好 紅沖暫估的 然后按照發(fā)票再做藍字分錄
2023-08-07
您好,原來暫估時貸方有應(yīng)付賬款吧 借:以前年度損益調(diào)整(負)貸:應(yīng)付賬款-暫估(負) 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調(diào)增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。
2024-05-21
同學您好,要看合同是如何約定的,實際有沒有履行完畢
2023-12-19
你好,照著你暫估的分錄做一個紅字分錄就可以了回沖,再按照藍字發(fā)票做藍字分錄
2022-01-10
同學您好,那您暫估對紅沖了,然后按實際收到的發(fā)票做
2022-03-05
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