一號做差旅費里面的。
老師,差旅費報銷只有來回車票,沒有餐飲費和住宿費,能入外賬嗎?公司是一般納稅人,車票可以抵扣的。 合理么?
老師您好!差旅費中的誤餐補助沒有任何票據(jù),計入管理費——差旅費能不能稅前扣除?謝謝! 還有,差旅費中的賓館住宿普通發(fā)票,應(yīng)該能夠稅前扣除吧? 另外,取得的通行費專用發(fā)票這個能不能稅前扣除?能不能抵扣增值稅?
甘老師,公司規(guī)定差旅費補助住宿、餐費還有下井費是每天200元,有的單位包住,多數(shù)沒有住宿費發(fā)票,差旅費報銷單上只有來回的車票和過路費,這樣報銷符合稅法規(guī)定嗎?學(xué)堂有的老師說差旅費補助不能超過當(dāng)?shù)毓珓?wù)員標(biāo)準(zhǔn)(江蘇徐州)網(wǎng)上查有的規(guī)定沒有住宿費就不給差旅費補助,還有下井費是應(yīng)該記入福利費嗎?請老師指點,謝謝!
老師,我今天因為公司項目合作,我送同事出差開的發(fā)票給建筑工程的公司,他們說餐票是不要的,他們也不做差旅費里的餐飲。這是為什么??員工出差肯定要吃飯的呢?說餐飲容易引起國稅問題,申報也要調(diào)整。那沒有餐飲發(fā)生,我覺得更不不合理一個公
老師我公司在西寧,派員工到拉薩長年在工地管理工地事務(wù),公司每月給他填一個月差旅費報銷單,因為公司有規(guī)定去外州縣每天100元餐費補助,這樣的話每月他就有3000餐費補助填的差旅費報銷單,不用交個稅,老師這種情況稅法允許填寫差旅費報銷單,進行處理嗎,他是一上拉薩常年在拉薩工作的
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師,這個什么意思啊?1號是,那在申報個稅的時候,還需要給他做別的處理嗎?
你好,做到差旅費里面的和差旅費一塊
那在企業(yè)匯算清繳的時候還需要調(diào)整嗎?
你好,不需要的,不需要調(diào)整。你看下你當(dāng)?shù)赜幸?guī)定差旅津貼的金額吧,如果超過金額的,需要交個稅。