同學你好 對的 是這樣的

請問一下老師,我們公司是一家國內(nèi)公司簡稱A公司,A公司的股東有兩個,一個是國外的B公司(簡稱B企業(yè))占股80%和一個國內(nèi)自然人(簡稱小C)占股20%.現(xiàn)在B企業(yè)和A公司有業(yè)務來往,B企業(yè)派人過來國內(nèi)幫A公司做大橋質(zhì)量檢測,雙方簽訂了檢測服務費合同,合同約定A公司要向B企業(yè)支付相關檢測服務費9萬美元。請問一下國內(nèi)A公司要對境外B企業(yè)支付9萬美元外匯時,境內(nèi)A公司是小規(guī)模納稅人,請問和境外公司有業(yè)務時需要繳納哪些稅呢?
外貿(mào)企業(yè)a公司從b公司購買再賣出給國外c公司,c公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題讓a公司賠償,a公司跟b公司協(xié)商讓b公司賠償并且同意,然后a公司與b公司簽訂采購合同10萬(賠償款),錢未付。貨發(fā)出國外給c公司。請問a公司是否需要計入收入?
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進口報關也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關一次,我們再從B進口并在我國報關。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進口報關也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關一次,我們再從B進口并在我國報關。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
集團公司A(香港公司)與下屬境內(nèi)企業(yè)B(外資企業(yè))簽訂“媒體服務銷售代理合同”,B于客戶簽訂的廣告合約,收取廣告款后,將收入的90%轉個A,B實際收入為10%,稅務如何造作,B是否需要繳納“文化事業(yè)建設費”
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
那a企業(yè)申請退稅時,要提供什么備注說明附件嗎?還是直接提供收款回單那些資料就行?
同學你好 1.《退(抵)稅申請表》 2.完稅費(繳款)憑證復印件 3.多繳稅費證明資料(包括納稅人退稅申請和管理單位核實情況說明) 4.特殊原因不能退至納稅人、扣繳義務人原繳款賬戶的書面說明,和指定接受退稅的其他賬戶及接受退稅單位(人)名稱的資料