你好,裝修費咱可以計入長期待攤費用,然后按照收入期來攤銷。

請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
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老師您好,我想問一個關(guān)于成本模式下自用房地產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的問題。甲有一管理用辦公樓,原價800萬元,累計折舊200萬元,計提減值100萬元,現(xiàn)轉(zhuǎn)為出租(成本法核算),求相關(guān)賬務(wù)處理。在轉(zhuǎn)換日房地產(chǎn)的賬面價值是800-200-100=500萬元,以500萬元作為轉(zhuǎn)換后的入賬價值,為什么會計分錄不是借投資性房地產(chǎn)500,累計折舊200,固定資產(chǎn)減值準備100,貸固定資產(chǎn)800而是借投資性房地產(chǎn)800,累計折舊200,固定資產(chǎn)減值準備100,貸固定資產(chǎn)800,投資性房地產(chǎn)累計折舊200,投資性房地產(chǎn)減值準備100,投資性房地產(chǎn)是從轉(zhuǎn)換日才開始存在的,以前都是自用房地產(chǎn),在自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)這一刻哪里來的投資性房地產(chǎn)折舊和減值呢?
老師一個產(chǎn)品它有多種規(guī)格,有時候甚至會有兩種以上價格,我要怎么樣快速計算產(chǎn)品價格,同時它也涉及到了一個數(shù)量的問題,(它不單單有時只是一個數(shù)量),用什么樣的邏輯去快速解決這個計算問題,還有一個快遞費用快速計算,以及貨款跟運費的匯總。請?zhí)峁┖芮逦髁怂悸芳安僮鞑襟E
你好,殘保金怎么申報
老師好,我們是小微企業(yè)。 公司買一個小冰箱,900元 ,普票,給辦公室使用。 可以不計入固定資產(chǎn),直接計入管理費用_辦公費 嗎?
老師,附了憑證后面的是明細回單專用章還是明細對賬專用章?
老師,現(xiàn)在平臺不是會給稅局推送數(shù)據(jù)嘛,那我們初創(chuàng)企業(yè)一開始肯定是要刷單的,而且數(shù)量還不會少?這種怎么處理好?要不要做收入?稅局對刷單是什么態(tài)度?
老師,公司做外貿(mào)出口,給貨運代理公司付的貨運代理費怎么入賬
有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃*機械租賃服務(wù)費,老師 我們公司沒有機械,機械也是租賃來的,那可以按有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃開具發(fā)票。
老師 我們供應(yīng)商從廠家進購成本進價是27售價59 ,我們再賣給超市進價都要怎么求?
收到工會退款,應(yīng)該怎么做會計分錄?
固定資產(chǎn)折舊是按實際情況的,咱后面要是不用了,那就不折舊了。
估計咱這個固定資產(chǎn)還有沒有呢?
就是實際情況,咱這個固定資產(chǎn)還存在嗎?
是很多固定資產(chǎn)搬不走,要砸爛,砸爛肯定不能折舊了吧,走了報廢流程了
砸爛肯定要扔掉呀
好,這種情況咱做固定資產(chǎn)的報廢處理就行了。