你好要是真實情況 真實解釋一下就可以的?
公司目前進銷差價太大,導(dǎo)致增值稅稅負率高達9.7%,為此稅局還專門找過公司,問為什么繳納這么多增值稅,還讓寫說明,公司也不想繳納這么多增值稅啊,但是又不知道如何合法降稅?
老師你好,我想問下,每個月交稅,不是留底?進項?銷項=當月要繳納的增值稅!今天我們辦公室其他同事老是讓我交稅,說要交1個點的增值稅,說國家規(guī)定滴!為什么哦,我公司有那么多的進銷,不需要交稅,為什么要硬生生的交這1個點的稅?。?!我也沒有看到相關(guān)文件!說稅務(wù)局里面有有個系統(tǒng)會看到,
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質(zhì)不達標,所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
我公司目前進銷差價太大,導(dǎo)致增值稅稅負率高達9.7%,為此稅局還專門找過我們,問我們?yōu)槭裁蠢U納這么多增值稅,還讓寫說明,我們也不想繳納這么多增值稅啊,但是又不知道如何合法降稅?
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫的呢還是不太懂哦我們公司有個稅負在里面,每個月底有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,次月繳納但是我剛才把進項和銷項轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺得這里有重復(fù)的問題吧平時每月都有繳納上月的增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)進銷項又重復(fù)了
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
工商年報,2024年9月成立的公司,沒發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問工商年報 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財報年報的哪一格,小企業(yè)會計準則
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師:請問一下我借方做的研發(fā)支出-費用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對嗎
老師請問一下,老板新注冊的公司前面申請了增值附加稅0申報。請問現(xiàn)在5月份申請的是個人所得稅嗎。
請問老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車間每條生產(chǎn)線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉庫有倉管員的,倉管員我放間接人工制造費用對吧
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個月都要還貸款,這個要怎么去做賬呢?
一般納稅人進項多才可以少交增值稅?