您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,別人從銀行貸款轉(zhuǎn)入我公司,然后我再轉(zhuǎn)入其它的公司,我需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司沒有一筆筆做賬的,可以快速弄出利潤(rùn)表嗎?
公司對(duì)公預(yù)付一筆貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也沒開具發(fā)票,也沒有收到貨物,然后供應(yīng)商聯(lián)系不上了,電話也被拉黑了,這個(gè)付款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板出差采購(gòu)東西回來(lái),出差請(qǐng)客吃飯,還要住宿費(fèi),的入差旅費(fèi),還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)好哦?
ABC三個(gè)公司公用一個(gè)電表,供電公司開發(fā)票給A,A付過(guò)電費(fèi)后向B和 C索要其用的電費(fèi),A不開發(fā)票,是要求A開具電費(fèi)發(fā)票分割單給B和C嗎
咨詢下,投資方信息中投資方經(jīng)濟(jì)性質(zhì): 第一種 私營(yíng)企業(yè):私營(yíng)有限責(zé)任公司 第二種 有限責(zé)任公司:其他有限責(zé)任公司 這兩個(gè)有什么區(qū)別,如何確定一家企業(yè)選擇哪個(gè),比如在企查查上顯示的信息~
老師,我們企業(yè)之前讓外面的會(huì)計(jì)做賬,現(xiàn)在要把賬接回來(lái),我們公司自己的會(huì)計(jì)做賬。外面的會(huì)計(jì)做的手工賬,我們7月份接回來(lái),怎么用手工賬在財(cái)務(wù)軟件里面建立帳套
直播帶貨cmn公司需要報(bào)送互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息嗎
出口退稅填寫出貨明細(xì)表的時(shí)候,稅務(wù)局出口商品代碼是29212900一共8位、但是報(bào)關(guān)單是2921290090一共10位,電子稅務(wù)局填寫的時(shí)候錄入10位就自動(dòng)變成8位了,這樣咋辦呢
上個(gè)月送貨本月發(fā)生退貨,對(duì)方要求在本月發(fā)票中直接開折扣這樣操作可以嗎
您好,本題2014年是一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)是在2009年1月1日后購(gòu)入或自制的,簡(jiǎn)易或小規(guī)模才是3%減按2%,以下供您參考 1、一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)是在2009年1月1日前購(gòu)入或自制的,依照3%征收率減按2%征收增值稅。 2、一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)是在2009年1月1日后購(gòu)入或自制的,應(yīng)區(qū)分: (1)屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。 (2)銷售自己使用過(guò)的、納入營(yíng)改增試點(diǎn)之日前取得的固定資產(chǎn),按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。 (3)購(gòu)進(jìn)或者自制固定資產(chǎn)時(shí)為小規(guī)模納稅人,認(rèn)定為一般納稅人后銷售該固定資產(chǎn)的,可按簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。 (4)發(fā)生按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅應(yīng)稅行為,銷售其按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),可按簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。 (5)銷售自己使用過(guò)的其他固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅。 3、小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),可以按照3%征收率減按2%征收增值稅。
一般納稅人是2009年之前購(gòu)入的?
您好,一般納稅人是2009年之前購(gòu)入的 就是下條政策 一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)是在2009年1月1日前購(gòu)入或自制的,依照3%征收率減按2%征收增值稅