不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話,直接把補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票附在去年的憑證后就是
老師你好,我們公司去年是核定征收,今年是查賬征收,今年3月份才確定的,但是今年2月份的時(shí)候付了一筆機(jī)械臺(tái)班費(fèi)沒(méi)有收成本票,現(xiàn)在讓供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)成本票,我當(dāng)時(shí)已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證,重新記賬呢?
老師,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務(wù),再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復(fù)印過(guò)來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn):我們2月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開(kāi)出去的,今年2月份退回了),2月份沒(méi)有其他收入,對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來(lái)的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫(xiě)呢?
2019年小規(guī)模時(shí)成本暫估了49000,當(dāng)時(shí)匯算清繳沒(méi)有調(diào)增,現(xiàn)在是一般納稅人,今年可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎?補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票的話賬務(wù)上要怎么處理?需要調(diào)增當(dāng)年報(bào)表嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2019年小規(guī)模暫估分錄:借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年補(bǔ)開(kāi)了普通發(fā)票,是只沖銷應(yīng)付這一步,還是結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步也一起沖銷嗎?具體前后分錄怎么寫(xiě)?現(xiàn)在是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,一個(gè)自然人只能成立一個(gè)有限責(zé)任公司嗎
如果工資中有證書(shū)補(bǔ)助,值班補(bǔ)助和餐費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)該如何計(jì)提工資是需要分開(kāi)嗎,管理費(fèi)用-工資,管理費(fèi)用-餐費(fèi)補(bǔ)助,等等嗎
社會(huì)團(tuán)體殘保金不享受減免嗎?
老師,500萬(wàn)以內(nèi)固定資產(chǎn)釆用加速折舊,為啥次年調(diào)增。
投資房地產(chǎn)中的資本增值是什么意思
有沒(méi)有二十九期2月份老師上課手寫(xiě)筆記
根據(jù)客戶給的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表錄入期初數(shù)據(jù),利潤(rùn)表中的31行所得稅費(fèi)用要不要錄入期初?
出口外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題,稅款8月初退回稅局,退回的話是對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)退回就可以了吧
老師好,一般納稅人開(kāi)機(jī)械租賃發(fā)票是多少個(gè)點(diǎn)???
我公司全年工資總額31萬(wàn)左右,發(fā)工資八個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)殘保跟工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么算