您好,是的??梢缘挚鄣?,附加稅是增值稅少,所以少繳納
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
謝謝,那么這個附加稅在交了后怎么做分錄,是和預見交增值稅一樣,進入應交稅費,預交增值稅嗎
預交城建稅等小稅種和預交所得稅的分錄是應交稅金應交城建稅和應交稅金應交所得稅嗎
您好,一樣計入稅金及附加,應交稅費應交附加稅
不對吧,是預交的
應該是應交稅費 應交城市維護建設稅 貸銀行存款
預交抵扣以后才能轉(zhuǎn)入稅金及附加
附加稅是繳納增值稅時繳納,繳納借應交稅費,貸銀行存款。后期申報,借稅金及附加,貸應交稅費應交附加稅,預交部分可以抵扣后期繳納
預交的怎么能轉(zhuǎn)入稅金及附加,那么何談抵扣附加稅
預交,借應交稅費,貸銀行存款。
那么轉(zhuǎn)入第二個問題,繳納增值稅以后,預交增值稅已經(jīng)抵扣,預交的附加稅再在繳納增值稅以后的附加稅繼續(xù)抵扣,對嗎
這個附加稅如果沒有抵扣完,是不是在報稅表五顯示
麻煩你不要催謝謝
是的,可以繼續(xù)抵扣
不好意思,謝謝了
您客氣,非常榮幸能夠給您支持
問了幾個人,都沒說清楚,讓我也云里霧里,這回好像清楚了
您客氣,就是繳納貸銀行存款,在總部申報時做貸應交稅費