可先沖銷原分錄,再做有票的分錄,附發(fā)票
老師,之前每個月拿到手續(xù)費銀行回單時,我入賬,借:財務(wù)費用-手續(xù)費,現(xiàn)在從銀行開具了手續(xù)費的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
老師您好!請問銀行手續(xù)費的發(fā)票,銀行一般是半年或一年才開一次,而且是合計金額,那銀行扣收手續(xù)費時和半年后收到手續(xù)費發(fā)票時的賬務(wù)處理分別是怎樣的?現(xiàn)在銀行開具的以前年度發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票可以入賬嗎?怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
老師你好,銀行的手續(xù)費及其他費用之前用銀行回單已經(jīng)做了財務(wù)費用手續(xù)費,隨后收到發(fā)票之后需要處理嗎?
每月產(chǎn)生的財務(wù)費用根據(jù)當月銀行回單已經(jīng)入帳了,這個月收到了銀行開的手續(xù)費發(fā)票,專票,從1月到現(xiàn)在的手續(xù)費發(fā)票,這個怎么入帳呢
就是公司同事去銀行開來了2022年的手續(xù)費發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢?之前根據(jù)銀行回單已經(jīng)每月做到財務(wù)費用-手續(xù)費了
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,謝謝
但是,實際收到的發(fā)票金額和實際計提的手續(xù)費金額不一致,這個怎么沖呢
也就是根據(jù)回單計提的金額
根據(jù)發(fā)票來沖。同時做好統(tǒng)計,還有哪些手續(xù)費沒有取得發(fā)票