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#提問#請問老師,行政人員報銷的發(fā)票,抬頭上寫的不是我們公司,這個在外賬上怎么處理?

2023-08-05 07:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-05 07:25

你好 實際你單位的業(yè)務嗎 什么業(yè)務的

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快賬用戶1848 追問 2023-08-05 07:26

實際是我們單位業(yè)務,一個是電費,一個是買空調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-08-05 07:29

那你來做就可以了 但是不能抵扣

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你好 實際你單位的業(yè)務嗎 什么業(yè)務的
2023-08-05
你好。個人發(fā)票一般不能入賬,一般情況下不可以,但是以下費用可以例外處理: 1、個人名義的住宿費發(fā)票、火車票、飛機票,這些是發(fā)票抬頭必須是個人的,可以報銷,做管理費用差旅費。 2、以個人名義辦的手機話費(這些可以報銷,以公司福利費的形式報銷,等于員工收入了通訊補貼,涉及到個稅增加) 3、以個人名義辦的租金發(fā)票(這些可以報銷,以公司福利費的形式報銷,等于員工收入了房租補貼,涉及到個稅增加)
2020-10-30
同學你好! 1)員工在公司報銷的發(fā)票,抬頭就應該是的公司的,比方說,住宿費 吃飯費等 2)會計分錄處理正確,處理的基本原則就是:車票等記入差旅費,吃飯等計入福利費或者招待費 3)老板簽字后,財務人員給他報銷
2024-11-19
你好,這個對方要求開公司還是啥,沒有要求,你開個人大名就可以
2021-04-28
你好,建議換一個人來報銷。
2025-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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