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老師!我們是非盈利組織。上交的培訓(xùn)費(fèi)給退回來一部分。收到退款時(shí)開的是收款票據(jù)。應(yīng)該怎樣做分錄呢?

2023-08-05 07:20
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2023-08-05 07:28

你好 上交當(dāng)時(shí)怎么做的

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你好 上交當(dāng)時(shí)怎么做的
2023-08-05
借:銀行存款 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本/管理費(fèi)用
2023-08-04
借:銀行存款 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本/管理費(fèi)用
2023-08-04
第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用(紅字)(沖銷原來確認(rèn)的管理費(fèi)用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項(xiàng)) 第二步:處理未開票問題 1.確認(rèn)未開票收入:借:銀行存款(藍(lán)字)(增加銀行存款)貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字)(增加未開票收入)
2023-11-09
你好!你之前的票,也要沖。不然你2個(gè)都是貸方應(yīng)付
2023-07-27
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