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老師!我們是非盈利組織。上交的培訓費給退回來一部分。收到退款時開的是收款票據(jù)。應該怎樣做分錄呢?

2023-08-05 07:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-05 07:28

你好 上交當時怎么做的

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你好 上交當時怎么做的
2023-08-05
借:銀行存款 貸:業(yè)務活動成本/管理費用
2023-08-04
借:銀行存款 貸:業(yè)務活動成本/管理費用
2023-08-04
第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費用:借:管理費用(紅字)(沖銷原來確認的管理費用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項) 第二步:處理未開票問題 1.確認未開票收入:借:銀行存款(藍字)(增加銀行存款)貸:其他應付款(藍字)(增加未開票收入)
2023-11-09
你好!你之前的票,也要沖。不然你2個都是貸方應付
2023-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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