借管理費用 貸其他應(yīng)付款,老板 應(yīng)該是做這個賬上銀行公戶沒有出錢。做不了銀行存款。

老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費用,貸,其他應(yīng)付款,后面報銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費用,貸,其他應(yīng)付款,后面報銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
老板墊付工資,老板社保在公司繳納承擔(dān)個人部分。計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付薪酬老板,借:應(yīng)付薪酬老板 貸:其他應(yīng)付款老板,付老板墊付 借:其他應(yīng)付款老板 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款社保(個人部分)??梢赃@樣做的?
做一家內(nèi)賬 老板用銀行存款墊付了公司的部分開銷 我做的分錄是借管理費用貸銀行存款 但是又是老板墊付 我怎么提現(xiàn)其他應(yīng)付款老板
小白求解,內(nèi)賬中,老板個人卡付的報銷款怎么做分錄?是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 還是借:管理費用 貸:銀行存款?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
我開始是這樣做的老師 后面他給我打了銀行流水 要求銀行流水最后余額要對的上
所以我做了銀行支付余額對得上了 最后就沒有辦法提現(xiàn)其他應(yīng)付款老板墊付
借其他應(yīng)付款,老板貸銀行存款,做這個不就可以了?
其他應(yīng)付再借方就是其他應(yīng)收啊? ?是我們欠老板不是老板欠我們
其他應(yīng)付款是你欠別人的 ?之前欠他的時候在貸方,那你現(xiàn)在還錢了,不就是在借方 借管理費用貸其他應(yīng)付款100 借其他應(yīng)付款100 貸銀行 不難理解吧
老師你沒有明白我的意思 相當(dāng)于老板用銀行存款墊付了這個費用 我現(xiàn)在又要提現(xiàn)銀行存款支付又要提現(xiàn)老板墊付 我應(yīng)該怎么操作 老板要求銀行流水要對得上 還要要求提現(xiàn)老板墊付
老板現(xiàn)金墊付就是借管理費用貸其他應(yīng)付款老板(這個好理解很直接的提現(xiàn)了墊付) 老板用銀行存款墊付 借管理費用貸銀行存款 這看不出來是墊付啊 老板要求銀行余額要對得上 明白了嗎老師我說的很清楚了
老板支付出去,正是他從個人賬戶里面出的錢,還是從你銀行賬戶里面出的錢?
從銀行不是個人賬戶
那銀行帳上出錢為什么要說是他墊付的和他的墊付有什么關(guān)系? 借管理費用 貸銀行存款 做不了其他的
是呀? 那如果是從他個人賬戶出的錢? ?又要提現(xiàn)銀行又要提現(xiàn)墊付? 怎么做老師
借管理費用,貸其他應(yīng)付款個人 銀行還給他錢沒有 你銀行賬上沒有出錢,其他的什么都不需要做。
相當(dāng)于老板自己的賬戶掛下公司名下了 我剛剛問
內(nèi)賬的嗎 內(nèi)賬的老板的賬戶做其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)付款不做銀行 做了銀行哪能分出來企業(yè)支付的還是他個人支付的