借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄,可不可以寫借轉(zhuǎn)出未交增值稅-1,貸未交增值稅-1
應(yīng)交增值稅一簡(jiǎn)易計(jì)稅10,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅3,進(jìn)項(xiàng)稅1,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借簡(jiǎn)易計(jì)稅10,轉(zhuǎn)出未交增值稅2,貸未交稅費(fèi)12,對(duì)嗎
老師在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做,多的部分還是計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的會(huì)計(jì)科目是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的會(huì)計(jì)分錄
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購(gòu)成本40萬,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,增值稅13%,求增值稅稅額
購(gòu)買叉車的電池,一次購(gòu)買20塊,共計(jì)9000元,應(yīng)計(jì)入什么科目呢
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購(gòu)成本40萬,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,求增值稅稅額
老師好,非公眾利益實(shí)體連續(xù)5年以上,全部費(fèi)用占收費(fèi)總額的30%以上,是每年執(zhí)行其他所復(fù)核,還是每五年執(zhí)行一次其他所質(zhì)量復(fù)核呀
報(bào)稅期可以更換法人嗎?
老師, 請(qǐng)問低值易耗品二級(jí)科目應(yīng)該怎么設(shè)置
第三個(gè)為啥不對(duì),董事會(huì)可以以公司的名義起訴股東呀
你好老師小規(guī)模納稅人開業(yè)收的禮金會(huì)計(jì)分錄怎么做
組成計(jì)稅價(jià)格,一個(gè)商品100元,成本率10%,消費(fèi)稅15%,增值稅13%,求增值稅消費(fèi)稅
老師:請(qǐng)問,物業(yè)管理服務(wù)開票的稅率一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別是多少啊?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅借:銷項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 需要繳納增值稅借:銷項(xiàng)稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 繳納時(shí)借:未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
可以的,這樣也是可以的