在賬上調(diào)整到營業(yè)外收支科目
增值稅實(shí)際多交了一分錢,怎么調(diào)整賬面啊?做怎樣的分錄?比如說上個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100.02實(shí)際繳納100.01
差額征稅全額開具專票,那開出來的發(fā)票的稅額不就多了嗎,但是實(shí)際上是要扣除差掉的部分呀,實(shí)際交的少呀
增值稅賬上比實(shí)際應(yīng)繳納的稅額多一分錢,有關(guān)系嗎,需要調(diào)平不?
發(fā)票上的總稅額和實(shí)際繳納的相差一分錢,需要調(diào)嗎?實(shí)際繳納的時(shí)候稅局少算了一分,但發(fā)票上實(shí)際金額是多一分的
老師,計(jì)提稅金的時(shí)候和實(shí)際繳納的有一個(gè)一分錢的差額,現(xiàn)在導(dǎo)致余額有一分錢,請(qǐng)問如何處理啊
你好要開21250元9個(gè)點(diǎn)的票但是只能開13個(gè)點(diǎn)的票那我開13點(diǎn)的票金額是多少呢?
申報(bào)高新企業(yè)需要鎖什么意思
實(shí)際收到的發(fā)票 比付款金額少100多怎么處理啊 老師
住宿費(fèi)發(fā)票(專票)的增值稅可以抵扣嗎
一般納稅人倉儲(chǔ)、裝卸服務(wù)按簡易征收政策3%,正常提供的運(yùn)輸服務(wù)是不是還是按照9%開票?
老師,我們生產(chǎn)的零部件,賣給了客戶,客戶又賣給了他的經(jīng)銷商,產(chǎn)品因?yàn)槲覀儾考脑?,有質(zhì)量問題,我們付款給經(jīng)銷商把產(chǎn)品買回來了,并且沒有發(fā)票,還產(chǎn)生了運(yùn)費(fèi),這個(gè)我怎么做賬呀
支付采購網(wǎng)電子認(rèn)證費(fèi),發(fā)票開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么入賬?
老師,公司銷售出去二手車,發(fā)票開給個(gè)人,但是隔天沖紅了,留了二手銷售統(tǒng)一發(fā)票上面只有金額沒有銷項(xiàng)稅,要做未開票收入嗎?還是不做
老師,假如用A公司投標(biāo)成功,但是所有賬務(wù)往來都用B公司走賬,AB公司沒有任何隸屬關(guān)系,可以這樣操作嗎?
A公司(道路運(yùn)輸服務(wù))借給B公司(以土木工程建筑業(yè)為主)100萬,利息如果開票,開什么稅目,目前只能開運(yùn)費(fèi)和貨物運(yùn)輸代理發(fā)票。
怎么做科目,增值稅
借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入