借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15668.44 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2036.81 ?附表一里面正常填寫(xiě)你的這個(gè)銷售額 專票的嗎
老師您好:7月份開(kāi)票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒(méi)有重復(fù),所以7月沒(méi)有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問(wèn)題就是7月實(shí)際開(kāi)票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問(wèn)的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師好,5月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,在7月發(fā)票紅沖了,申報(bào)表也已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上怎么做呢
老師好,我出口制造業(yè)沒(méi)有內(nèi)銷,7月份進(jìn)項(xiàng)稅有張買酒的招待費(fèi)專用發(fā)票也勾選認(rèn)證了,退稅表也申報(bào)了。8月份的我要怎么做
你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對(duì)方紅沖了..等于我進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時(shí)候他有給我重新開(kāi)了一張..(7月份時(shí)候開(kāi)的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
老師,7月31號(hào)開(kāi)了一張普票,結(jié)果8月2號(hào)發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開(kāi)錯(cuò)成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅怎么報(bào)?8月申報(bào)7月稅款時(shí)按照13申報(bào)?還是因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開(kāi)9的票在銷項(xiàng)表里13不填,而是在9的未開(kāi)票金額里填寫(xiě)實(shí)際應(yīng)該開(kāi)票的金額?
老師:請(qǐng)問(wèn)三家獨(dú)立的個(gè)體戶可以作為1家酒店管理有限公司的股東,以此來(lái)達(dá)到控股嗎?4個(gè)都是獨(dú)立的個(gè)體分別可以單獨(dú)出售嗎?
對(duì)外捐贈(zèng)要交增值稅嗎
老師,申報(bào)個(gè)稅,9月份申報(bào)個(gè)稅依據(jù)8月份員工工資表嗎?
老師,購(gòu)入液壓元件的會(huì)計(jì)分錄,備注寫(xiě)著車牌號(hào)
老師就是原材料可以做研發(fā)費(fèi)用嗎,,做的話分錄怎么寫(xiě)
2023年12月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 因?yàn)榘l(fā)票異常要求轉(zhuǎn)出 之后發(fā)票正常后還可以轉(zhuǎn)回 那么8月份應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出分錄?
項(xiàng)目結(jié)算下來(lái)多確認(rèn)了幾分錢,有影響嗎,要不要吧這幾分錢充掉
老師好,前期預(yù)付款多付了對(duì)方一元錢,一直遺留到現(xiàn)在,預(yù)付賬款借方1元錢,賬務(wù)上怎么去調(diào)平?
老師 對(duì)方連車帶人為我們提供工程服務(wù) 應(yīng)該給我們開(kāi)什么發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,餐飲活動(dòng)當(dāng)餐消費(fèi)2倍儲(chǔ)值,當(dāng)餐3.9折。直接從儲(chǔ)值會(huì)員卡里面扣。請(qǐng)問(wèn)相當(dāng)于打幾折
啥意思?7月這兩個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票正常做賬?
對(duì)呀,七月份就是正常的 你八月份才紅沖你八月份再做負(fù)數(shù)
那報(bào)7月增值稅,怎么報(bào)?附表一銷項(xiàng)怎么填?
13%開(kāi)具的專票或者是其他發(fā)票里面填寫(xiě) 不知道你開(kāi)的是專票還是普票
都是專票,沒(méi)有普票。也是按正數(shù)正常填是嗎?
你好對(duì) 是這么做的
那下個(gè)假如沒(méi)有別的銷項(xiàng)稅發(fā)票,就是負(fù)數(shù)發(fā)票了,銷項(xiàng)稅額也是負(fù)數(shù)。怎么報(bào)稅?附表一怎么填吶?
對(duì)的,是的,附表一填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷售額 自己申報(bào)不了,去稅務(wù)局申報(bào)