借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌收益負(fù)數(shù)
老師您好!公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務(wù):外找張三給客戶維保,付張三3萬(wàn)。實(shí)際應(yīng)是勞務(wù)隊(duì)王景輝的合同義務(wù),因此應(yīng)從王景輝工費(fèi)中扣除,即 借:應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)付款——張三 3萬(wàn) 借:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 貸:銀行存款3萬(wàn) 但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(fèi)(維保費(fèi))3萬(wàn) 貸:銀行存款3萬(wàn) 如此,重復(fù)地確認(rèn)了工程成本。 這筆錯(cuò)賬昨天才發(fā)現(xiàn),2020年12月稅已經(jīng)報(bào)出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會(huì)影響元月份的當(dāng)期損益 2.作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)——前期差錯(cuò)更正處理,即調(diào)整年初余額 借:應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 借:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整3萬(wàn) 借:以前年度損益調(diào)整3萬(wàn) 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬(wàn) 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2.7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請(qǐng)予指導(dǎo),謝謝!
老師你好,我司有一筆100萬(wàn)的研發(fā)服務(wù)收入,在上個(gè)月已經(jīng)收到款,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)采用按合同期分月確認(rèn)收入的,所以體現(xiàn)著利潤(rùn)表的收入僅為50萬(wàn)元,但在資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)計(jì)又把這100萬(wàn)元計(jì)入了應(yīng)收帳款行次,同時(shí)因?yàn)檫@筆錢(qián)已經(jīng)打進(jìn)銀行賬戶,所以在貨幣資金中也包含了這100萬(wàn)元,所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實(shí)際多。請(qǐng)問(wèn)這種問(wèn)題如何處理,我們會(huì)計(jì)記賬方式是否有誤?謝謝
老師您好 請(qǐng)問(wèn)一下 我銀行存款的外幣戶現(xiàn)在有兩千歐元,資產(chǎn)負(fù)債表日匯率上升,折合人民幣從一萬(wàn)四千元增加到一萬(wàn)五千元了 這個(gè)會(huì)計(jì)上怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?@A會(huì)計(jì)學(xué)堂課程顧問(wèn)王老師?
甲公司是我國(guó)境內(nèi)的一家上市公司,其在某年度發(fā)生如下交易事項(xiàng),資料一:甲公司與出租人乙公司簽訂了一份租賃合同,合同主要條款如下。一:租賃標(biāo)的物:管理用大型設(shè)備。二:租賃期開(kāi)始日:租賃物運(yùn)抵甲公司生產(chǎn)車(chē)間之日。三:租賃期:不可撤銷(xiāo)租賃期三年。四:每年租賃付款額200萬(wàn)元,年末支付。五:租賃內(nèi)含利率為6%。六:甲公司采用直線法對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提折舊。資料二:甲公司某年度全年利潤(rùn)總額為1200萬(wàn)元,除上述資料一以外,不存在會(huì)計(jì)稅法差異,稅法對(duì)于上述承租業(yè)務(wù)按照直線法進(jìn)行稅前扣除。請(qǐng)問(wèn)老師這道題最后計(jì)算的有關(guān)應(yīng)交所得稅的金額是多少,按照所得稅=當(dāng)期所得稅+遞延得稅負(fù)債﹣遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回﹣遞延所得稅資產(chǎn)+遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回,老師可以直接告訴我最后的應(yīng)交所得稅多少嘛,不用計(jì)算過(guò)程,我想知道是297.43還是302.97,老師的答案一直都顯示不完整,看不到最后的結(jié)果
老師您好,公司貸款先扣除利息費(fèi)用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補(bǔ)交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫(xiě)借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個(gè)月月末少計(jì)提員工工資了,但少計(jì)提的那部分不涉及個(gè)稅稅款,我這月補(bǔ)計(jì)提工資好還是這月直接月末多計(jì)提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費(fèi)票憑證需要什么附件4000多元
你好,請(qǐng)問(wèn)怎么查實(shí)時(shí)的外幣買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時(shí)需要填寫(xiě)A105040表嘛
政府會(huì)計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
個(gè)人代開(kāi)的中介服務(wù)費(fèi)發(fā)票,開(kāi)回來(lái)給我們?nèi)氤杀?,需要?jì)算繳納印花稅嗎
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 就是實(shí)收資本300萬(wàn) 所有者權(quán)益400萬(wàn) 未分配利潤(rùn)350萬(wàn)。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬(wàn)嗎?才能不算低價(jià)轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對(duì),這項(xiàng)是匯總來(lái)的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來(lái)是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。