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一般納稅人。6月份的時候他的管理費(fèi)用。記賬時貸方是其他應(yīng)付款法人。因為之前法人從對公上有一筆借款。嗯公司要求的是沖減法人的借款。然后7月份的時候。內(nèi)賬的會計。把6月份的費(fèi)用和7月份所有的票據(jù)費(fèi)用??傆嫿痤~從對公上給劃走了。請問老師,我7月份記賬的時候。6月份的費(fèi)用該怎樣調(diào)整的。

2023-08-03 19:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-03 19:35

你好,六月份不用調(diào)整的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 支付出去,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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