你好,六月份不用調(diào)整的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 支付出去,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
老師,我公司是勘察測繪公司,一些工作分包出去,還沒開票也沒付款,6月份的時(shí)候會(huì)計(jì)做賬是借管理費(fèi)用-其他費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在是要沖銷掉然后做成本嗎?
我公司一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年2020年12月份的時(shí)候多計(jì)提了管理費(fèi)用,今年2021年1月份需要怎么調(diào)整最好?具體分錄是什么?因?yàn)橹笆谴碛涃~公司記的賬,沒法反結(jié)賬沖回了。
我8月份做了個(gè)報(bào)銷物業(yè)管理費(fèi)的,但是其他應(yīng)付款寫錯(cuò)人了,假如叫甲,然后我再9月份的時(shí)候做了個(gè)調(diào)賬,調(diào)給正確的人,調(diào)給了乙,(借:其他應(yīng)付款甲6...,貸:其他應(yīng)付款:乙),但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,重新開了一張正確的發(fā)票,我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...,貸:其他應(yīng)付款:甲,然后做個(gè)正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話,借方:物業(yè)管理費(fèi),貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢
公司是一般納稅人,7月份貸款買車分3年還款,8月份開始每個(gè)月的本金和利息從法人的銀行卡代還,車子價(jià)稅合計(jì)金額是86000,但是銀行賬戶沒有收到這筆貸款 7月收到發(fā)票: 借:固定資產(chǎn)-貨車76106.19 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9893.81 貸:長期借款-某銀行86000 8月本金2030.92,利息779.73, 7月計(jì)提利息:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 779.73 貸:應(yīng)付利息779.73 8月支付本利: 借:長期借款-某銀行2030.92 應(yīng)付利息779.73 貸:其他應(yīng)付款-法人名字2810.65 8月歸還法人墊付的貸款: 借:其他應(yīng)付款-法人名字 2810.65 貸:銀行存款2810.65 老師看看我這樣做對(duì)嗎
你好老師,我6月份支付了一筆備用金給法人個(gè)人賬上,我當(dāng)時(shí)記了借:其他應(yīng)收款陳***,貸銀行存款。我現(xiàn)在7月份拿到5月份當(dāng)時(shí)開出的加油發(fā)票,我現(xiàn)在記借:管理費(fèi)用-加油費(fèi),貸:其他應(yīng)收款陳**,這樣正確嗎。
購買茶具900多放管理費(fèi)用辦公費(fèi)合適嗎
老師,您好,企業(yè)購買廠房,需要交哪些稅,這些稅分別什么時(shí)間開始交,交的周期分別(月度,季度還是年度)是怎么樣的
老師您好,想再確認(rèn)下新大學(xué)生入職及從關(guān)聯(lián)方單位調(diào)入員工發(fā)生的路費(fèi),住宿費(fèi)在差旅費(fèi)中核算,進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?個(gè)人理解這屬于福利性質(zhì)吧,所以不太確定抵扣問題
銀行貸款付的利息開發(fā)票能抵成本么
老師,我這邊要離職,交接需要交接什么,更改哪里呢? 有幾個(gè)公司我是辦稅人
請(qǐng)教,中標(biāo)后,還沒簽合同,(如果是掛靠甲方),和大包人簽合同,從財(cái)務(wù)角度,簽合同要怎么考慮?謝謝
老師:老客戶續(xù)費(fèi)需要注意什么?
老師,原材料輔料下了賬以后就成負(fù)數(shù)了,但是目前它還有庫存,那賬務(wù)上怎么處理呢
老師,這題確認(rèn)投資收益考慮對(duì)凈利潤的調(diào)整我沒看懂這個(gè)式子。
這個(gè)題目,為什么第一年按2年算等待期,第二年又用3年算等待期?