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一般納稅人。6月份的時(shí)候他的管理費(fèi)用。記賬時(shí)貸方是其他應(yīng)付款法人。因?yàn)橹胺ㄈ藦膶?duì)公上有一筆借款。嗯公司要求的是沖減法人的借款。然后7月份的時(shí)候。內(nèi)賬的會(huì)計(jì)。把6月份的費(fèi)用和7月份所有的票據(jù)費(fèi)用??傆?jì)金額從對(duì)公上給劃走了。請(qǐng)問老師,我7月份記賬的時(shí)候。6月份的費(fèi)用該怎樣調(diào)整的。

2023-08-03 19:35
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-03 19:35

你好,六月份不用調(diào)整的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 支付出去,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

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你好,六月份不用調(diào)整的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 支付出去,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023-08-03
好,是的,這樣處理是正確的對(duì)的。
2023-07-24
小規(guī)模企業(yè),這種情況可以這樣做分錄,但要確保購買辦公用品有合法有效憑證,支付金額與報(bào)銷費(fèi)用相符且能與之前提款關(guān)聯(lián)。同時(shí),要保證附件齊全并準(zhǔn)確登記明細(xì)賬。
2025-01-08
同學(xué)你好 這個(gè)寫乙方就行了
2021-12-07
借:其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付賬款
2022-11-07
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