同學(xué)你好 按優(yōu)惠后的金額來做 開發(fā)票也按照優(yōu)惠后的金額

老師,想請教你一下,我是內(nèi)賬,這樣的,我們老板從供應(yīng)商那里購買材料后直接銷售給A客戶,從中賺差價,分錄怎樣寫,我借:應(yīng)收A客戶貨款1000元,貸,營業(yè)外收入,收到貨款的時候是借現(xiàn)金,貸應(yīng)收帳款,那成本那里,我應(yīng)該怎么做
老師,我想問一下,就是收入章節(jié),關(guān)于應(yīng)付客戶對價,向客戶支付的上架費是直接沖減交易價格嗎?還是按照確認收入時的比例來分期確認呢?沒懂,之前聽課的時候記得老師是說直接從銷售貨款里面低了,現(xiàn)在聽老師講另外一個題,又是得按照合同總價的比例來確認當期收入的抵減
請教您,我們公司有一客戶,借給了我們公司350萬貨款,我們公司答應(yīng)每月提供的產(chǎn)品在原價基礎(chǔ)上優(yōu)惠四萬元,我可以在發(fā)票上直接體現(xiàn)折扣嗎?這個是算現(xiàn)金折扣還是商業(yè)折扣呢?我是按折扣前的金額算主營業(yè)務(wù)收入?還是折扣后的算主營業(yè)務(wù)收入呢?
老師,我們是房地產(chǎn)公司,我們采購工程物資的時候,先收到了發(fā)票,然后才付的款。付款時,對方給我優(yōu)惠了300元,那(專票)我還能直接按照發(fā)票上的價格入賬嗎?還是要做稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因為1月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
老師,我還想請問一下生產(chǎn)和生活用電怎么分攤呢?開了一張發(fā)票,金額包含生產(chǎn)和生活用電
同學(xué)你好 都是一個表嗎