借財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、代轉(zhuǎn)銷項(xiàng), 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
老師好,想請(qǐng)教個(gè)調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購(gòu)入支付時(shí)做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時(shí)分錄是什么,謝謝!
老師好,想請(qǐng)教個(gè)調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購(gòu)入支付時(shí)做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時(shí)分錄是什么,謝謝!
老師好,想請(qǐng)教個(gè)調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購(gòu)入支付時(shí)做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 ,攤銷時(shí),借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸待攤費(fèi)用/其他待攤。但去年購(gòu)入分錄做的是借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 15860貸:財(cái)政撥款收入15860。 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做分錄呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時(shí)分錄是什么,圖上這樣做正確么?謝謝!
你好老師,想請(qǐng)問我們?nèi)ツ昴甑子杏?jì)提一筆歸集利息收入,之前掛入其他應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)收款9000,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用8500,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500,7月底我們已經(jīng)開票,但目前尚未收款,請(qǐng)問7月已經(jīng)結(jié)賬,補(bǔ)充在八月怎么入賬?具體怎么調(diào)整?怎么作調(diào)整科目?謝謝
你好老師,想請(qǐng)問我們?nèi)ツ昴甑子杏?jì)提一筆資金歸集利息收入,之前掛入其他應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)收款9000,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用8500,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500,7月底我們已經(jīng)開票,實(shí)際開票金額與計(jì)提有差異,七月開票普票不含稅金額8000,稅額400,目前8月已收款,請(qǐng)問7月已經(jīng)結(jié)賬,補(bǔ)充在八月怎么入賬?具體怎么作調(diào)整科目?請(qǐng)?jiān)斀庵x謝
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動(dòng)嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個(gè)月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個(gè)怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫(kù)商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫(kù)存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬(wàn),做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬(wàn),納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,請(qǐng)問具體怎么做?因?yàn)槲覀冇?jì)提的是借其他應(yīng)收9000,帶財(cái)務(wù)費(fèi)用+應(yīng)交稅費(fèi),但是實(shí)際開票是普票,不含稅金額8000,稅額400,跟計(jì)提金額有差額,而且7月開票,八月入賬,目前還沒收到款項(xiàng),請(qǐng)問具體怎么入賬?謝謝
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)代轉(zhuǎn)銷項(xiàng), 貸其他應(yīng)收款9000, 借其他應(yīng)收款8000, 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)。
謝謝老師!之前計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用8500,稅費(fèi)500,七月開票時(shí)普票稅額400,請(qǐng)問這兩個(gè)分錄里的銷項(xiàng)具體是填哪一個(gè)呢?謝謝!
代轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是500 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅400