你好,就是先注銷稅務(wù)填寫申請(qǐng),然后申報(bào)相關(guān)的報(bào)表,然后開(kāi)出清稅證明后在工商局注銷就可以了,就是按步驟走就行。

老師,我們一個(gè)公司,存在大量往來(lái)款,需要注銷,稅務(wù)方面,有哪些注意事項(xiàng)
公司注銷需要注意哪些事項(xiàng)?學(xué)習(xí)哪個(gè)課程?
公司注銷時(shí),賬面有哪些注意事項(xiàng)?
麻煩問(wèn)下老師公司注銷稅務(wù)這邊有哪些流程呀?要注意哪些事項(xiàng)
老師,我公司是給汽車做維修的,剛剛成立的新公司。需要注意事項(xiàng)有哪些。比如開(kāi)票是什么項(xiàng)目,印花稅是繳納哪一種等等需要注意的事項(xiàng)有哪些
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請(qǐng)問(wèn)新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎?
老師,社保基數(shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號(hào)7728,進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬(wàn),這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模!于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開(kāi)具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會(huì)計(jì)更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒(méi)有吃進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來(lái)呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報(bào)完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬(wàn),然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營(yíng)業(yè)外收入了,然后和增值稅申報(bào)的收入,一起記入個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得里了,然后剛稅務(wù)所長(zhǎng)給我打電話,說(shuō)不一致,讓我寫說(shuō)明,沒(méi)事吧,老師這么算是對(duì)的吧是不
小規(guī)模酒店,開(kāi)出5%的征收率租賃票,季度不超過(guò)30萬(wàn),免不免稅?


先到稅務(wù)注銷,再到工商嗎?銀行什么時(shí)候注銷,還有應(yīng)付,應(yīng)收末付完款,清稅證明在哪開(kāi)
你好 稅務(wù)開(kāi)清稅證明 稅務(wù)注銷完銀行不用就要注銷了
稅務(wù)清稅證明,清稅是清哪些稅,目前沒(méi)交過(guò)稅,小規(guī)模,增值稅季不達(dá)30萬(wàn),還有哪些稅耍交
所有的稅都要清了的,不欠稅。