您好,同學(xué),是稅前的
自一月份起,累計(jì)扣除費(fèi)用直接按年率6萬(wàn)元計(jì)算。也就是說,當(dāng)納稅人的累計(jì)收入不超過6萬(wàn)元的月份,個(gè)人所得稅將不予代扣代繳;納稅人當(dāng)年累計(jì)收入超過6萬(wàn)元的月份及以后月份,代扣代繳個(gè)人所得稅。請(qǐng)問老師,個(gè)人累計(jì)收入不超過6萬(wàn)元的月份是什意思?不代扣代繳個(gè)稅是不是不用申報(bào)個(gè)稅?
老師,您好,我想請(qǐng)教下個(gè)稅的問題,累計(jì)收入不超過36000的部分是3%,假如無(wú)專項(xiàng)附加,比如李某申報(bào)了4個(gè)月,累計(jì)收入是35000,這個(gè)月又申報(bào)了30000,這個(gè)是不是:【(35000+30000)-5*5000】*10%-速算扣除數(shù),超過36000的部分是指累計(jì)收入-6萬(wàn)的部分算超過的嗎
老師你好,個(gè)人所得稅的話是一個(gè)人不要超過6萬(wàn)吧,還是全部申報(bào)的總額不要超過6萬(wàn),比如我我三個(gè)工人的話,我申報(bào)工資不要超過6萬(wàn),還是一個(gè)人工資比較高,另外
老師。個(gè)稅是超過5000每個(gè)月都預(yù)繳嗎?還是說前幾個(gè)月工資未超過6萬(wàn)、等工資累計(jì)超過6萬(wàn)了之后的那個(gè)月開始交個(gè)稅???
對(duì)了,如果去大廳更正申報(bào)2022年12月個(gè)稅的話,有一個(gè)人的工資比如是1萬(wàn),他那個(gè)扣除是不是可以累計(jì)扣除全年收入6萬(wàn)呀,還是只能扣除他一個(gè)月的5000
老師:請(qǐng)問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
好的 謝謝老師
不客氣,請(qǐng)幫我五星好評(píng),謝謝啦