借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:管理費(fèi)用(紅字)
這個(gè)月庫(kù)存商品做了暫估,借:庫(kù)存商品100 貸:應(yīng)付賬款100,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸:庫(kù)存商品100 費(fèi)用票:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)暫估200貸:庫(kù)存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來(lái),2021年1月份才能把票拿來(lái),1月份分錄怎么做
借:管理費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 視同銷售部分把它調(diào)成 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 如何調(diào)賬?
物業(yè)公司計(jì)提物業(yè)管理費(fèi)做賬為:借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 假如月結(jié)時(shí)費(fèi)用沒有全部收齊,借:銀行存款 80 貸:應(yīng)收賬款 80,那么需要把未收到的20從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中沖減出來(lái)嗎?分錄要怎么做呢?
管理費(fèi)用-會(huì)費(fèi)15000元,調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-孵化器費(fèi)用。應(yīng)該如何做分錄?
借管理費(fèi)用 100 貸銀存100。現(xiàn)在需要把管理費(fèi)用調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中,應(yīng)該如何寫分錄
您好~想咨詢下:會(huì)計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個(gè)的使用,這塊知識(shí)點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
怎么有的有借方負(fù)數(shù),有的時(shí)候調(diào)賬又是貸方呢?怎么區(qū)別
期間費(fèi)用類的沖減,均用借方紅字
所有損益類用借方負(fù)數(shù)是嗎?其他類就是原來(lái)借方,沖的時(shí)候就是貸方嗎?是這個(gè)意思嗎
費(fèi)用類是借方負(fù)數(shù),收入類是貸方負(fù)數(shù)