你好;? ?轉(zhuǎn)讓方繳納個(gè)稅和印花稅的; 受讓方繳納印花稅的; 印花稅按萬分之五;? 個(gè)稅按20%?
兩人股東有限責(zé)任公司注冊資本500萬認(rèn)繳制,A占股30%B占股70%,未分配利潤60萬,A股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C需要繳納多少個(gè)人所得稅。謝謝
老師,有利潤的a公司分紅給法人股東-咨詢管理公司b公司,不收所得稅。未分配利潤本來就是稅后利潤,分給誰都不收所得稅呀。為什么不能分給自然人股東呢?如果說分給自然人股東,股東要交個(gè)稅的話,那分配給法人股東,法人股東的公司股東還是個(gè)人呀,最終還是要交個(gè)稅呀,為什么中間要多此一舉呢?這種籌劃有什么意義?
未分配利潤有60萬,個(gè)人占股99%,個(gè)人把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法人股東,法人股東是小型微利企業(yè),雙方都需要交什么稅,交多少錢呢
老師,公司注冊資本1000萬,未分配利潤500萬,法人準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓股權(quán)1%給股東,這個(gè)受讓方股東是另外一家公司法人,請問怎么交個(gè)稅,1%股份是1000萬×1%=10萬嗎
老師,我們公司有兩個(gè)股東,一個(gè)是法人股占49%,自然人占51%,注冊資本500萬,法人股已出資50萬,自然人已出資133萬,現(xiàn)在法人股想把股份都轉(zhuǎn)給自然人,賬上未分配利潤是借方余額,怎么稅籌,都交那些稅呀
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)