同學你好 進項不能抵扣嗎
進項稅已經(jīng)抵扣,稅務查賬讓轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出時做借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應交增值稅-未交增值稅,交的時候做借應交稅費費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣做是不是不對,應交稅費總科目余額不平,怎樣做正確呢
老師,21年有個異常發(fā)票,當時稅務局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,我當時記賬:借主營業(yè)務成本,貸應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 借應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費——未交增值稅,當月的時候由于要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還認證了很多進項,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應交稅費——未交增值稅上面,請問我應該如何處理?
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
我稅務上做了個進項稅額轉(zhuǎn)出 賬上做的是 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 請問知不知道,我賬還得再做什么嘛? 我報增值稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出了
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項目,開發(fā)票給2公司,開票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費和7%的稅費,最終要付1公司多少結(jié)算費?
請問醫(yī)院采購可以給個人備用金嗎個人采購后可以把款轉(zhuǎn)個人嗎,請有醫(yī)院相關(guān)經(jīng)驗的老師解惑哦!
企業(yè)減資,工商變更完,稅務要怎么變更呢?
早上好老師,想咨詢些問題
請問老師,法定繼承、遺囑、遺贈、遺贈扶養(yǎng)協(xié)議同時都存在時,繼承開始后的繼承順序是什么?償還債務的順序是什么?
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來惡心我,對我有意見,感覺要氣死了
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
對,是餐飲的專票 我賬上是這么做的 借:管理費用-業(yè)務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 我報稅是進項稅額轉(zhuǎn)出 就是我的賬還用不用再做什么了?
賬上要做進項轉(zhuǎn)出的 借管理費用招待費 貸進項轉(zhuǎn)出
借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?
對的 是這樣做分錄的