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我稅務(wù)上做了個進項稅額轉(zhuǎn)出 賬上做的是 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 請問知不知道,我賬還得再做什么嘛? 我報增值稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出了

2023-08-01 17:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-01 17:29

同學你好 進項不能抵扣嗎

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快賬用戶9166 追問 2023-08-01 17:30

對,是餐飲的專票 我賬上是這么做的 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 我報稅是進項稅額轉(zhuǎn)出 就是我的賬還用不用再做什么了?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 17:41

賬上要做進項轉(zhuǎn)出的 借管理費用招待費 貸進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9166 追問 2023-08-01 17:42

借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 17:46

對的 是這樣做分錄的

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同學你好 進項不能抵扣嗎
2023-08-01
借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2023-08-01
你好不對,借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,進項稅額,貸其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費, 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-16
您好,那您這個借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)未繳納增值稅?
2023-04-13
你好; 你這個進項稅轉(zhuǎn)出是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?? ?
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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