同學你好 你的問題是什么

甲企業(yè)2021年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用為210萬元,當年甲企業(yè)委托境外乙企業(yè)進行研發(fā)活動,符合獨立交易原則,也符合研發(fā)費用加計扣除的相關條件,且研發(fā)活動未形成無形資產(chǎn),甲企業(yè)支付乙企業(yè)委托研發(fā)費用120萬元。 【解析】委托境外研發(fā)費用按實際發(fā)生額80%計算 =120×80%=96(萬元)<210×2/3=140萬元, 甲企業(yè)委托境外研發(fā)費用在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上,還可以加計扣除的金額為96×75%=72(萬元)。 老師您好,這最后加計扣75的政策是企稅的哪個
委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方的委托境外研發(fā)費用。委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用三分之二的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前加計扣除。 老師,加計扣除的金額,是上述兩者孰小為基數(shù)來計算的是嘛?
高新技術企業(yè)認定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機構(gòu)或個人進行研究開發(fā)活動所發(fā)生的費用(研究開發(fā)活動成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務緊密相關)。委托外部研究開發(fā)費用的實際發(fā)生額應按照獨立交易原則確定,按照實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術服務費發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費用化支出——委托研發(fā)費用 ——**項目”這個科目并在年度匯算清繳時進行加計扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
委托研發(fā)費用 比如付出去了 5萬 做委托研發(fā)費 5w 但是申報企業(yè)所得稅的時候,只有80%可以加計扣除
老師好,委外加工是按實際發(fā)生額80%計研發(fā)費用,也是100%加計扣除嗎,比如實際發(fā)生額100萬*80%=80萬,是可以扣除160萬是這個意思嗎? 企業(yè)委托外部機構(gòu)或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的 80% 計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除,受托方不得再進行加計扣除。委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的 80% 計入委托方的委托境外研發(fā)費用。
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負數(shù),申報增值稅直接0申報了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進行負數(shù)的抵減,直接按7萬申報了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報表, 把2024年第一第二季度更正為實際的負數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報表比較好,第三季度按實際開具的金額抵減第一第二季度的負數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實行認繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負數(shù)2萬多調(diào)平,其他應付款。
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進項發(fā)票,是定期定額的,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進項發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點的增值稅發(fā)票,需要4.5個點去買,開13個點的發(fā)票,需要7個點去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財務管理目標中,沒有考慮風險問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關者利益最大化C. 股東財富最大化 D. 企業(yè)價值最大化 老師,這道題為什么選A
學堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?
我問的是 申報加計扣除能扣出多少?
是不是80%加計扣除
對的 是加計扣除80%的
做賬怎么做? 做五萬嗎?
做什么憑證?
那這樣申報的時候 就是申報40000嗎?
同學你好 加計扣除是四萬
我想問 這個圈起來的這一行填五萬還是 四萬?
同學你好 這個是四萬
做賬要做五萬嗎?
最后賬上 研發(fā)費用總共 10萬的話 申報的 可以加計扣除的是 9萬,這樣對么
這個加計扣除是四萬 一共是九萬
就是這十萬里面 有五萬是加計扣除100%的 剩余五萬是加計扣除80%的 最后一共能加計扣除多少錢?
這個就是九萬扣除的
不是最后19萬嗎?
怎么會是9萬呢? 不是19萬嗎?
同學你好 九萬是加計扣除 十萬是正??鄢?
你在說什么呢 十萬塊錢我總共分開了兩個五萬 一個五萬是加計扣除100% 另一個五萬是加計扣除80% 最后算出來來不是加計扣除十九萬? 怎么會是9萬呢?
一共稅前扣除是19萬呀