你好,一般商家具扣除本期發(fā)生額,這里填寫的是你當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率。那這里填寫零就可以的。
一般納稅人現(xiàn)代服務(wù)適用增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,本期申報(bào)可以直接申報(bào),19年四月至20年八月增值稅加急抵減稅額嗎?因?yàn)?9年四月至20年八月之前是沒有進(jìn)行加急抵減計(jì)提的,這個(gè)月開始計(jì)提用于理解是否可行?。
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。 我申報(bào)不成功的原因提示這個(gè)是什么原因啊
老師,我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)一般納稅人,我21.4月有一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額期末余額為1228.5,但我21.5月和21.6月沒有開過票,所以附表四為零,就沒有顯示,但我21.7月有開票了,現(xiàn)在來申報(bào)時(shí)云彈出期初余額為0,那我這個(gè)要怎么進(jìn)行申報(bào)呢?在哪里可以進(jìn)行修改期初余額呢?
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計(jì)抵減,但是我們4月申報(bào)增值稅的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅能不能匯總填寫附表?
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測評?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測評
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
有期初余額,正常提取數(shù)據(jù),保存就可以吧?
等下個(gè)月有銷項(xiàng)再抵減對嗎?
是是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,本月一般納稅人沒有銷項(xiàng),只報(bào)一個(gè)增值稅報(bào)表就可以吧?
第一次報(bào)稅,越想越緊張,知道也緊張的不敢確定。
你好,所有的打開保存一下,然后申報(bào)提交點(diǎn)扣款就行。